2018年共青團渭南市臨渭區(qū)委
部門綜合預算說明
一、部門主要職責
共青團臨渭區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導下的全區(qū)共青團組織的領(lǐng)導機關(guān)。主要職責有:
1、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作;
2、承擔區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;
3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用,完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務;
4、負責全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作;
5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);
6、負責全區(qū)團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作;
7、負責指導并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設,培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;
8、領(lǐng)導全區(qū)少先隊工作,負責區(qū)少工委日常工作;
9、負責組織、指導各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;
10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費,承擔實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關(guān)工作;
11、完成區(qū)委交辦的其它任務。
二、年度部門工作任務
1、組織團員和青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論和習近平新時代中國特色社會主義思想,學習黨的路線、方針和政策,學習科學、文化和業(yè)務。
2、宣傳、執(zhí)行黨和團組織的批示和決議,參與民主管理和民主監(jiān)督,充分發(fā)揮團員的模范帶頭作用,圍繞大局,服務中心,團結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設,為“宜居宜游、富美臨渭”做出貢獻。
3、教育團員和青年學習革命前輩,繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng),發(fā)揚社會主義道德風尚,樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應的新觀念,自覺抵制不良傾向,堅決同各種違法犯罪行為做斗爭。
4、了解和反映團員與青年的思想、要求,維護青少年合法權(quán)益,關(guān)心他們的學習、工作、生活,開展青少年喜聞樂見的文化活動。
5、對要求入團的青年進行培養(yǎng)教育,做好經(jīng)常性發(fā)展團員工作,收繳團費,辦理超齡團員的離團手續(xù)。
6、對團員進行教育和管理,健全團的組織生活,開展批評和自我批評,監(jiān)督團員切實履行義務,保障團員的權(quán)利不受侵犯,表彰先進,執(zhí)行團的紀律。
7、對團員進行黨基本知識教育,推薦優(yōu)秀團員做黨的發(fā)展對象;發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才,推薦他們進入更重要的工作崗位。
三、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關(guān))預算。
序號 | 單位名稱 |
1 | 團區(qū)委部門本級(機關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制6人,其中行政編制4人、事業(yè)編制2人;實有人員3人,其中行政3人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。
七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
1、2018年收入預算總計36.08萬元,2017年收入預算25.89萬元。增減變化情況:較上年度增加39%,原因是單位人員增加,專項活動增加。
2、2018年支出預算總計36.08萬元,2017年支出預算25.89萬元。增減變化情況:較上年度增加39%,原因是單位人員增加。
(二)財政撥款收支情況。
1、2018年財政撥款收入預算總計36.08萬元,2017年財政撥款收入預算25.89萬元。增減變化情況:較上年度增加39%,原因是單位人員增加。
2、2018年財政支出預算總計36.08萬元,2017年財政支出預算25.89萬元。增減變化情況:較上年度增加39%,原因是單位人員增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、2018年一般公共預算撥款收入預算總計36.08萬元,2017年一般公共預算撥款收入預算25.89萬元。增減變化情況:較上年度增加39%,原因是單位人員增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2018年財政撥款支出共計36.08萬元,其中:一般公共服務支出29.91萬元,社會保險基金支出3.97萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.4萬元,住房保障支出1.8萬元。2017年財政撥款支出25.89萬元,比去年增長39%,原因是單位人員增加。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
2018年財政撥款支出共計36.08萬元,其中:工資福利支出24.9萬元,商品和服務支出3.18萬元,專項經(jīng)費支出8萬元,2017年財政撥款支出25.89萬元,比去年增長39%,原因是單位人員增加。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
2018年部門“三公”經(jīng)費預算為1.01萬元,其中公務用車維護0.71萬元,公務接待費0.3萬元,無會議費、培訓費支出。2017年部門“三公”經(jīng)費預算為1.69萬元,其中公務用車維護1.09萬元,公務接待費0.6萬元。較去年減少了0.68萬元,主要由于公務出行及接待次數(shù)減少。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2018年機關(guān)運行經(jīng)費3.17萬元,其中辦公費0.18萬元,公務接待費0.3萬元,公務用車及維護0.71萬元,其他交通費用1.98萬元。2017年機關(guān)運行經(jīng)費為3.62萬元,與去年相比減少了12.4%,主要由于公務出行與公務接待費用減少。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
共青團臨渭區(qū)委
2018年3月16日