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渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局

渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局2018年部門綜合預算說明

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渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局

2018部門綜合預算說明

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?一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)對外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資政策和法律、法規(guī),擬定全區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃,并負責組織實施。

(二)負責全區(qū)招商引資項目庫的建設;負責建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡平臺;對外推介招商引資項目;負責全區(qū)招商引資的統(tǒng)計考核工作。

(三)負責全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。

(四)負責策劃組織對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作,組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動,會同有關(guān)部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動。

(五)開展對外友好縣(市、區(qū))的聯(lián)絡與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟技術(shù)合作工作,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟合作交流活動中的重大問題。

(六)負責外商投資項目的全程服務;做好合同章程的審查、申報工作。

(七)負責全區(qū)對外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳,引導轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進出口資質(zhì)備案。

(八)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

?二、2018年度部門工作任務

?1.繼續(xù)抓好招引新項目的同時,狠抓簽約項目的開工和在建項目的后續(xù)服務工作;緊盯國內(nèi)外500強、行業(yè)100強、利稅大戶企業(yè),把引進投資規(guī)模大、帶動能力強、符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大項目、好項目作為招商引資的重點,加強對外招商力度,力爭招引到適合本地區(qū)的勞動密集型、無污染、低耗能的新興產(chǎn)業(yè)項目;加強推介,擴大招商引資的影響力;確定專人負責、積極與落戶企業(yè)對接,確保做好新報表統(tǒng)計工作、落實好新的考核辦法;加大招商引資經(jīng)費的投入,便于外出招商、對接企業(yè)、專場推介等各項工作的順利開展。

?2.力爭2018年完成全區(qū)外貿(mào)進出口總額計劃2000萬元;不斷強化服務職能,積極爭取外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展資金50萬元,促進轄區(qū)外貿(mào)企業(yè)做大做強;做好外貿(mào)企業(yè)調(diào)研,挖掘和培育外貿(mào)新的增長點;積極組織轄區(qū)外貿(mào)企業(yè)參加市商務局等組織舉辦的國際性展會,提升企業(yè)知名度和業(yè)務輻射范圍。

?三、部門預算單位構(gòu)成

?從預算單位構(gòu)成看,區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局的部門預算包括區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局本級(機關(guān))預算和所屬事業(yè)單位區(qū)招商服務分局預算。

?納入本部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

?序號 單位名稱

?1 渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作局部門本級(機關(guān))

?2 渭南市臨渭區(qū)招商服務分局

?四.部門人員情況說明

?? 截止上年底,本部門人員編制25人,其中參照公務員管理編制13人,事業(yè)編制12人;實有人員28人,其中參照公務員管理16人,事業(yè)12人。單位管理的離退休人員6人。

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???? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

???截止2017,本部門所屬預算單位共有車輛2輛。單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

?? 六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

(一)收支預算整體情況

?2017年4月,我局下屬事業(yè)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會二級單位,2018年人員大幅度減少,故人員經(jīng)費預算數(shù)額194.75萬元比上年預算數(shù)額231.63萬元對比減少36.88萬元,行政運行經(jīng)費預算數(shù)額22.17萬元較上年度預算數(shù)額15.96萬元對比增加6.21萬元,因原因說明工作業(yè)務量增加。

(二)財政撥款收支情況

?本部門財政撥款收支預算數(shù)額296.92萬元與上年預算數(shù)額394.46萬元對比減少97.54萬元,其原因說明我局下屬二級單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會二級單位,人員大幅度減少。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

?1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

?本部門財政撥款收支預算數(shù)額296.92萬元與上年預算數(shù)額394.46萬元對比減少97.54萬元,其原因說明我局下屬二級單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會二級單位,人員大幅度減少。

?2.支出按功能科目分類的明細情況。

?按照本部門支出功能分類的類、款級科目,人員經(jīng)費預算數(shù)額194.75與上年預算數(shù)額298.50對比減少103.75萬元,其原因說明我局下屬二級單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會二級單位,人員大幅度減少。公用經(jīng)費預算數(shù)額22.17萬元與上年預算數(shù)額15.92萬元對比增加6.21萬元,其原因說明我局工作業(yè)務量增加。專項業(yè)務經(jīng)費預算數(shù)額80萬元與上年預算數(shù)額80萬元對比無變化。

?3.出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

?按照本部門支出功能分類的類、款級科目,人員經(jīng)費預算數(shù)額194.75與上年預算數(shù)額298.50對比減少103.75萬元,其原因說明我局下屬二級單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會二級單位,人員大幅度減少。公用經(jīng)費預算數(shù)額22.17萬元與上年預算數(shù)額15.92萬元對比增加6.21萬元,其原因說明我局工作業(yè)務量增加。專項業(yè)務經(jīng)費預算數(shù)額80萬元與上年預算數(shù)額80萬元對比無變化。

(四)政府性基金預算支出情況

?本部門無政府性基金預算收支并已公開空表。

(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

?本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

(六)“三公”經(jīng)費等預算情況

部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況與上年對比,2018年三公經(jīng)費預算9.55萬元,較2017年執(zhí)行數(shù)10.07萬元,車輛維護費減少0.5萬元,招待費減少0.02萬元,2017年會議費40萬元,2018年會議費12萬元,減少了28萬元。2017年與2018年無培訓費。其原因說明:嚴格控制三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約,減少會議費支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

?我單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費為22.17萬元與上年15.96萬元對比減少6.21萬元,其原因說明我局下屬二級單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會下屬二級單位,人員大幅度減少。其中辦公費1.64萬元,公務接待費5.05萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,其他交通費用10.98萬元。

(八)政府采購情況

?本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表

?八、名詞解釋

?1財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

?2其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

?3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

?5基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用出。

?6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?7結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?九、部門收支總體情況表(附后)

? 附件:?經(jīng)合局2018年部門預算公開報表.xls

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