2018年渭南市臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室
部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲(chǔ)備工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
2,解決原招商區(qū)遺留問(wèn)題
3,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作
4,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作
5,配合市城投公司搞好土地征用和儲(chǔ)備工作
二、年度部門(mén)工作任務(wù)
1、做好城區(qū)征地遺留問(wèn)題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作,配合雙王街道辦落實(shí)好被征地村民養(yǎng)老補(bǔ)助發(fā)放工作。
2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。
3、積極與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào),實(shí)施6個(gè)老舊小區(qū)改造工作。
4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有一個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室(機(jī)關(guān)) |
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止上年底,本部門(mén)人員編制50人,其中行政編制0人、事業(yè)編制50人;實(shí)有人員29人,其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。
五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)0萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
部門(mén)總體預(yù)算收支280.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少3.9萬(wàn)元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
部門(mén)財(cái)政撥款收支280.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少3.9萬(wàn)元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收支280.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少3.9萬(wàn)元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。包括:
按照部門(mén)支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目,一般公共預(yù)算撥款收入280.09萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費(fèi)支出183.34萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出31.14萬(wàn)元;行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.25萬(wàn)元;住房公積金支出17.38萬(wàn)元;事業(yè)單位離退休支出4.38萬(wàn)元;事業(yè)單位醫(yī)療支出5.6萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無(wú)。與上年對(duì)比減少3.9萬(wàn)元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況
2018年度財(cái)政撥款支出280.09萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)中,工資福利支出244.57萬(wàn)元,其中:基本工資支出99.83萬(wàn)元,津補(bǔ)貼支出74.01萬(wàn)元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38.25萬(wàn)元,其他社會(huì)保障支出0.45萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元,住房公積金支出17.38萬(wàn)元,其他工資福利支出9.05萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)支出4.38萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出31.14萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)4.8萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)0.35萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用21.54萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無(wú)。與上年對(duì)比減少3.9萬(wàn)元,主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)為2.19萬(wàn)元:其中公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元。2018年度單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,較2017年減少2.19萬(wàn)元,2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出,減少原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出和會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.14萬(wàn)元,主要用于日常辦公費(fèi)用開(kāi)支。其中:辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)4.8萬(wàn)元,,郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)0.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.54萬(wàn)元。與上年對(duì)比有所增加,主要是因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)量增加。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表城建辦.xls
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渭南市臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室
2018年3月16日