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渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門綜合預(yù)算公開說明

渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年部門綜合預(yù)算公開說明


一、本部門主要職責(zé)

1、負責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行;負責(zé)協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門制定出臺舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項目各項手續(xù)預(yù)審和報審工作。

2、負責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細規(guī)劃、年度計劃并報區(qū)政府批準執(zhí)行。

3、負責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會議,督促會議決議的落實。

4、組織實施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作,做好實施方案和征收補償安置方案的備案、預(yù)審和報審工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會同區(qū)考核辦對城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進行檢查考核。

5、執(zhí)行《國有土地上房屋征收與補償條例》賦予的征收部門職責(zé),代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

6、負責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報批工作。負責(zé)棚戶區(qū)改造項目補助資金及貸款申報資料的審核及報送工作。

7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項目回遷安置工作,對棚戶區(qū)改造項目專項資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補償安置資金使用實施監(jiān)管。

8、負責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。

9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo),承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、編制并下達全區(qū)2018年中心城市城建項目計劃。2018年我區(qū)計劃安排中心城市城建項目77個,總投資297.3億元,年度計劃投資106.4億元。其中新建項目29個,總投資79.4億元,年度計劃投資34.9億元;續(xù)建項目48個,總投資217.9億元,年度計劃投資71.5億元;77個城建項目中棚戶區(qū)改造項目18個,總投資90.5億元,年度計劃投資24.5億元。

2、做好列入省廳棚改項目計劃的招商引資啟動工作,督促、檢查、指導(dǎo)、考核棚戶區(qū)改造項目完成情況,做好全區(qū)城建項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及上報。

3、認真編報2018年棚戶區(qū)改造項目計劃,完善資料,加強溝通,積極上報,確保渭南市解放路渭通片區(qū)等9個舊城改造項目列入2018年省廳棚戶區(qū)改造項目計劃;積極爭取棚改政策性貸款和各類補助資金,加大爭取銀行貸款工作力度,主動與市上對接,落實融資主體和擔(dān)保單位,確保列入計劃的棚戶區(qū)改造貸款資金早日落實。

4、做好棚戶區(qū)改造項目房屋征收的啟動和全程指導(dǎo)工作,具體做好棚改項目房屋征收調(diào)查摸底工作的指導(dǎo)、實施方案的審查、暫停公告發(fā)布審查、項目征收補償概算的審查、征收補償方案的審查及棚改項目各項手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)上報等服務(wù)工作。

4、做好中心廣場南路區(qū)域綜合改造項目建設(shè)及相關(guān)手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

5、督促指導(dǎo)條件成熟的城中村開展無形改造工作,協(xié)調(diào)做好全區(qū)“村改居”過程中經(jīng)濟體制改革方面的工作。

6、繼續(xù)做好棚戶區(qū)改造項目政策宣傳、觀摩交流和人員培訓(xùn)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

1

臨渭區(qū)城改辦本級(機關(guān))

四、部門人員情況說明

截止上年底,本部門人員編制15人,其中行政編制10人、事業(yè)編制5人;實有人員15人,其中行政11人、事業(yè)4人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

(一)收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入129.16萬元,2018年預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年預(yù)算支出129.16萬元,2018年預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因為2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費也因調(diào)資而增加所致

(二)財政撥款收支情況。

2017年財政撥款預(yù)算收入129.16萬元,2018年財政撥款預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年財政撥款預(yù)算支出129.16萬元,2018年財政撥款預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因為2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費也因調(diào)資而增加所致

(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入129.16萬元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入150.94萬元,較上年增加21.78萬元;2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出129.16萬元,2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出150.94萬元,較上年增加21.78萬元。增加原因為2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費也因調(diào)資而增加所致

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目,2018年本部門一般公共服務(wù)-政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-行政運行科目支出預(yù)算為117.92萬元,較上年支出預(yù)算116.20萬元增加了1.72萬元,主要原因為人員職務(wù)晉升引起工資基數(shù)增加;社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算為20.63萬元,較上年增加20.63萬元,原因為去年此項支出未列入年初預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出預(yù)算為3.01萬元,較上年3.08減少了0.07萬元,原因為上年末人員變動引起;住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出預(yù)算為9.38萬元,較上年9.88萬元減少了0.5萬元,原因為上年末人員增減變動引起。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出經(jīng)濟分類的類級科目,2018年本部門工資福利支出預(yù)算為131.9萬元,較上年101.89萬元增加了30萬元,主要原因一是養(yǎng)老保險繳費20.63萬元今年新列入年初預(yù)算,二是住房公積金9.38萬元因科目調(diào)整由去年的對個人和家庭補助列入工資福利支出預(yù)算,三是上年末人員增減變動造成基本工資、津貼補貼、社保繳費基數(shù)變動。其中基本工資53.82萬元較上年56.04萬元減少了2.22萬元; 津貼補貼及績效工資39.97萬元較上年42.77萬元減少2.8萬元;養(yǎng)老保險繳費20.63萬元較上年增加20.63萬元;醫(yī)療保險繳費3.01萬元較上年3.08萬元減少0.07萬元;其他社保繳費0.24萬元較上年增加0.24萬元;住房公積金9.38萬元較上年9.88萬元減少0.5萬元;其他工資福利4.85萬元較上年增加4.85萬元,系職工降溫取暖費用,上年納入津貼補貼科目,今年納入該科目預(yù)算。2018年商品服務(wù)支出預(yù)算19.04萬元,較上年14.62萬元增加了4.42萬元,主要原因為單位人員職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補助標準增加。其中辦公費1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元;印刷費0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元;差旅費0.6萬元較上年增加0.6萬元;會議費0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元;其他交通費15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元

(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支

(六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

1、本部門“三公”經(jīng)費2018年末列財政預(yù)算,較上年減少4.62萬元。原因為公務(wù)用車制度改革后,單位已取消公務(wù)車輛,根據(jù)財政規(guī)定公務(wù)用車補助及公務(wù)租車補助不得再納入公務(wù)用車運營維護費科目支出,加之單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,取消了公務(wù)接待支出及出國、出境支出,所以從2018年起不再列“三公經(jīng)費”支出。

2、2018年本部門會議費預(yù)算支出0.8萬元,較上年預(yù)算支出基本持平,單位將繼續(xù)精簡會議,嚴格控制會議費支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算19.04萬元,較上年14.62萬元增加了4.42萬元,主要原因為單位人員職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補助標準增加。其中辦公費1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元;印刷費0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元;差旅費0.6萬元較上年增加0.6萬元;會議費0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元;其他交通費15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元,主要原因是職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補助標準增加。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表

八、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),支持各機關(guān)單位履行職能,保障各機關(guān)部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業(yè)HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%8B%A9%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text"軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
2、機關(guān)運行經(jīng)費是指國家財政用于各級國家權(quán)力機關(guān)、國家行政機關(guān)、國家審判機關(guān)、國家檢察機關(guān)以及外事機構(gòu)、重要黨派團體行使職能所需的經(jīng)費支出。

附件:區(qū)城改辦2018年部門預(yù)算公開報表附表.xls

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渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年3月16日