區(qū)婦聯(lián)2017年部門預算公開情況
一、部門主要職責
第一條 團結、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設,在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
第二條 代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
第三條 維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關提出有關建議,要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
第四條 教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
第五條 關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
第六條 鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼,促進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。
第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,加深了解、增進友誼、促進合作,為維護世界和平作貢獻。
二、年度主要工作任務
以黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會精神為指引,全面貫徹習近平總書記系列重要講話特別是省市婦聯(lián)的重要會議精神。結合區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,加強婦聯(lián)自身建設,增強婦聯(lián)組織凝聚力,努力實現(xiàn)全年工作再上新臺階,主要有6個方面:
1、完成區(qū)委、區(qū)政府各項中心工作
2、完成人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。
3、抓源頭:參與維護婦女、兒童合法權益,做好婦女維權、信訪工作結案率達90%以上。
4、配合組織部門做好女干部的培養(yǎng)選拔工作。
5、開展慶“三八”、“六一”活動豐富婦女、兒童文化生活。
6、加強婦聯(lián)自身建設,增強婦聯(lián)組織凝聚力。
三、部門機構設置情況
區(qū)婦聯(lián)設5個股室:黨政辦公室、婦兒工委辦、城鄉(xiāng)科、宣傳與維權科、財務科。
部門預算組成單位基本情況表
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合計 | 8 | 8 | 4 | ||||
臨渭區(qū)婦聯(lián) | 行政 | 全額財政 | 6 | 6 | 4 | 100 | |
婦兒工委辦 | 事業(yè) | 全額財政 | 2 | 2 |
四、預算收支增減變化及機關運行經(jīng)費安排情況說明
1、2017年財政撥款預算收支為88.65萬元。收入為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,比2016年度預算增長24萬元,主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項目支出,基本支出包括:人員工資福利支出42.19萬元,占48﹪,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出19.44萬元,占22﹪,包括離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等;公用經(jīng)費支出23.77萬元,占27﹪,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出18萬元,占20﹪,主要用于“三八”活動經(jīng)費、婦女兒童的培訓、救助等。
2、2017年度機關運行經(jīng)費預算支出23.77萬元,主要用于機關日常辦公費、差旅費、郵電費、會議費、一般設備購置等支出。
3、2017年度沒有安排政府采購項目支出。
五、名詞解釋1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、基本支出:指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、2017年度部門預算情況表(附后)
1、部門收支總體情況表
2、2017年部門預算收入總表
3、2017年部門預算支出總表
4、2017年財政撥款收支總體情況表
5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目分)
7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表
8、2017年部門預算項目支出預算表
9、2017年部門預算政府性基金收支表
10、2017年“三公”經(jīng)費支出預算表