區(qū)文化廣電局2017年部門預(yù)算公開情況
一、部門主要職責(zé)
貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策、法律、法規(guī),研究制定全區(qū)文化、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建社。推進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與合理利用;指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)以及各類社團(tuán)、企業(yè)、廣場等群眾性文化活動的組織開展。
2、指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品種,推進(jìn)各門類藝術(shù)生產(chǎn)的發(fā)展;組織全區(qū)重大文化活動開展。
3、制定全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、優(yōu)秀民族民間文化和地域文化的傳承普及以及區(qū)域文化的研究、整理、發(fā)掘等工作。
4、制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)區(qū)內(nèi)重大文化產(chǎn)業(yè)項目的組織實施,扶持、促進(jìn)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化、廣電的依法行政管理工作,對文化廣電和新聞出版經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管;負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧、電子游藝場所實行經(jīng)營許可證管理,負(fù)責(zé)全區(qū)出版市物管理和“掃黃打非”工作,查處非法出版物;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)廣播設(shè)備經(jīng)營市場的監(jiān)管。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視事業(yè)發(fā)展和社會管理工作。組織實施農(nóng)村廣播電視設(shè)施建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)電影的發(fā)行、放映和管理,實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程。
7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、年度主要工作任務(wù)
以黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會精神為指引,全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是文藝工作座談會重要講話精神,按照區(qū)委、區(qū)政府以及上級業(yè)務(wù)部門的工作部署,加強(qiáng)文化安全保護(hù),規(guī)范文化市場經(jīng)營秩序,豐富群眾文化生活,加快建設(shè)文化強(qiáng)區(qū)步伐,努力實現(xiàn)全年工作再上新臺階,主要有5個方面:
1、加快臨渭區(qū)公共文化中心項目建設(shè)。
2、加強(qiáng)文化市場監(jiān)管力度,確保文化市場經(jīng)營規(guī)范。
3、建設(shè)100個村級綜合公共文化服務(wù)中心。
4、迎接文化部對區(qū)圖書館的第六次評估定級工作。
5、在全區(qū)開展“文化大集會百姓大舞臺”文化活動。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
區(qū)文化廣電局設(shè)5個股室:黨政辦公室、公共文化非遺保護(hù)和廣電事業(yè)股、文化藝術(shù)和產(chǎn)業(yè)股、文化市場管理與安全股(行政審批辦公室)、項目財務(wù)股。
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部門預(yù)算組成單位基本情況表
單??位??名??稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合????計 | 128 | 129 | 132 | ||||
臨渭區(qū)文化廣電局 | 行政 | 全額財政 | 18 | 19 | 11 | 300 | |
圖書館 | 事業(yè) | 全額財政 | 43 | 44 | 22 | 1150 | 1 |
文化館 | 事業(yè) | 全額財政 | 29 | 29 | 19 | 550 | |
文化執(zhí)法大隊 | 事業(yè) | 全額財政 | 30 | 29 | 4 | 2 | |
創(chuàng)作室 | 事業(yè) | 全額財政 | 8 | 8 | 6 | ||
青年秦腔劇團(tuán) | 企業(yè) | 70 | 400 | 2 |
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四、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
1、2017年財政撥款預(yù)算收支為1585.64萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,比2016年度預(yù)算增長124.64萬元,主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項目支出,基本支出包括:人員工資福利支出774.08萬元,占48﹪,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補(bǔ)助支出659.03萬元,占42﹪,包括離退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費支出48.08萬元,占3﹪,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出104.45萬元,占7﹪,主要用于農(nóng)村電影放映、文化活動經(jīng)費、圖書經(jīng)費、劇團(tuán)體制改革經(jīng)費。
2、2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出38.08萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常辦公費、差旅費、郵電費、會議費、一般設(shè)備購置等支出。
3、2017年度沒有安排政府采購項目支出。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
????5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
????7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???10、“?三公”?經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、2017年度部門預(yù)算情況表(附后)
1、部門收支總體情況表
2、2017年部門預(yù)算收入總表
3、2017年部門預(yù)算支出總表
4、2017年財政撥款收支總體情況表
5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)
6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)
7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表
10、2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
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附件: