渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室2017年預算公開情況?
一、部門主要職責;
主要職責:協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中土地征用,拆遷和儲備工作,負責小城鎮(zhèn)開發(fā)建設中有關(guān)項目的組織實施工作。
1,解決原招商區(qū)遺留問題
2,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作
3,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作
4,配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作
二、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單位名稱 單位性質(zhì) 經(jīng)營管理方式 人員編制數(shù) 實有在職人數(shù) 離退休人 ?數(shù) 辦公用房面積 實有車輛 ?數(shù)
渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室 事業(yè) 財政撥款 50 27 13 742 0
三、預算收支增減變化及運行經(jīng)費安排等情況說明
1、預算收支增減變化情況說明:2017年度預算較上年度有所增加,2016年度一般公共預算收支為267.92,2017年一般公共預算收支為279.15,增長11.23萬元,增長率為4%。其中社會保障和就業(yè)支出59.89萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.08萬元,住房保障支出16.99萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出197.19。主要因調(diào)資預算數(shù)額加大,社保繳費與公積金繳費也因調(diào)資而加大。
2、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:我局2017年度一般公共預算支出總計279.15萬元,其中機關(guān)運行經(jīng)費22.06萬元,包括辦公費1.18萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.5萬元、電費4.11萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.49萬元、維護費0.5萬元、租賃費0.5萬元、公務接待費0.09萬元、勞務費0.6萬元、公務用車運行費2.1萬元、其他交通費用11.76萬元。
四、部門預算政府采購情況說明:
本年度無政府采購。
五、名詞解釋:
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、部門收支總體情況表(附后)
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類)
6.部門預算一般公共預算支出明細表(按功能)
7.部門預算一般公共預算基本支出情況表
8.部門預算項目支出預算表
9.部門預算政府性基金收支表
10.一般公共預算三公經(jīng)費支出預算表
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渭南市臨渭區(qū)城市建設辦公室 ? ?
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