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渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會2017年度部門預算公開

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會

2017年度部門預算公開

一、單位概況

(一)單位主要職責:

1、負責研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃并組織實施;

2、負責全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作,組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司并開展多項經(jīng)營性活動;

3、負責擬定園區(qū)經(jīng)濟合作和招商引資規(guī)劃和年度計劃,負責園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行,負責招商引資項目的策劃、包裝、對接等工作;

4、負責園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導,技術標準的制定、推廣和病蟲害防治、技術培訓等管理工作;

5、負責葡萄新品種、新技術的研發(fā)、引進、推廣工作;

6、負責園區(qū)葡萄的市場營銷,保鮮物流信息服務工作;

7、負責園區(qū)觀光旅游項目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

(二)預算單位構成:

決算單位設行政單位0個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個,全額財政撥款事業(yè)單位1個。

二、2017年度部門預算情況說明

(一)2017年度財政撥款收入預算總體情況:

1、預算收入情況:全年財政撥款預算收入90.43萬元,較上年度預算增加46萬元,增長103%。其中:人員經(jīng)費預算收入54.13萬元,比上年度預算增加11.5萬元,增長26.98%萬元;日常公用經(jīng)費年初預算收入1.8萬元,與上年預算相比無增減變化。總體情況分析,2017年度預算收入比上年度預算收入增加,主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2017年預算項目收入34.5萬元,與上年度相比增加34.5萬元,增長100%,主要原因是2017年度預算增加運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2、支出情況:

全年財政撥款預算支出90.43萬元,較上年度預算增加46萬元,增長103%。其中:人員經(jīng)費預算支出54.13萬元,比上年度預算增加11.5萬元,增長26.98%萬元;日常公用經(jīng)費年初預算支出1.8萬元,與上年預算相比無增減變化??傮w情況分析,2017年度預算支出比上年度預算支出增加,主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2017年預算項目支出34.5萬元,與上年度相比增加34.5萬元,增長100%,主要原因是2017年度預算增加運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

(二)2017年度預算財政撥款支出決算具體情況說明:

2017年度,本單位財政預算撥款支出主要用于以下方面:基本支出55.93萬其中:人員經(jīng)費支出54.13萬元。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資21.5萬元,社會保障繳費1.73萬元,績效工資22.39萬元,住房公積金4.39萬元,采暖補貼1.56萬元,其他對個人和家庭補助支出2.56萬元。日常公用經(jīng)費支出1.8萬元。公用經(jīng)費主要包括:勞務費1.8萬元。項目支出34.5萬元,主要包括辦公費7.4萬元,印刷費2.5萬元,水費2.19萬元,電費2.2萬元,取暖費2.5萬元,差旅費2萬元,租賃費2.5萬元,培訓費2萬元,公務接待費3.01萬元,勞務費8.2萬元。

(三)2017年部門預算政府采購情況

2017年本單位無預算采購事項。

(四)2017年“三公”經(jīng)費預算支出情況

2017年預算“三公經(jīng)費”支出3.01萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.01萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況:無因公出國(境)費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費預算情況:無公務用車運行維護費。

3、公務接待費支出情況:2017年預算全年公務接待支出3.01萬元,比上年增加0.99萬元,增長49%。主要原因單位改造提升4A景區(qū)接待量增加。

三、其他需要說明的事項:

機關運行經(jīng)費情況說明:

2017年預算機關運行經(jīng)費支出36.3萬元。公用經(jīng)費主要包括:辦公費7.4萬元,印刷費2.5萬元,水費2.19萬元,電費2.2萬元,取暖費2.5萬元,差旅費2萬元,租賃費2.5萬元,培訓費2萬元,公務接待費3.01萬元,勞務費10萬元。

四、專業(yè)名詞解釋:

1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

五、2017年度部門決算表(見附表)

1、2017年部門預算收支總表。

2、2017年部門預算收入總表。

3、2017年部門預算支出總表。

4、2017年財政撥款收支平總體情況表。

5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表。

8、2017年部門預算項目支出表。

9、2017年部門預算政府性基金收支表。

10、2017年“三公”經(jīng)費支出預算表。

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2017年2月14日