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臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2017年部門預算公開情況

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2017年部門預算公開情況


一、部門主要職責

根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關于區(qū)鄉(xiāng)機構設置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構改革實施“職能配置內設/機構和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

二:本年度主要工作任務

1、完成市對區(qū)考核有關指標任務。

2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作,開展安全生產大檢查,嚴防各類事故發(fā)生。

3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作,全年無進京非正常上訪,無赴區(qū)以上重復集體訪,無信訪積案。

4、加大對二馬路市場二期工程的協(xié)調力度,爭取按期竣工。

5、認真落實退一補一政策,做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調服務工作。

三:部門預算組成單位基本情況表

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級單位。下設二級單位,再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。

四、預算收支增減變化情況、

與2016年比較變動情況:收入預算增加102.3萬元,增加比例33%,主要是工資增加31.83萬元,對個人和家庭的補助增加7.6萬元,住房公積金增加3.35萬元,社會保障和就業(yè)支出增加。

五、機關運行經費情況:

辦公費2.3萬元,印刷費1.1萬元,差旅費3.76萬元,培訓費.35萬元,公務用車運行維護費4.34萬元,其他交通費13.44萬元,合計25.29萬元。

六、名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、部門收支總體情況表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

6、部門預算一般公共預算支出明細表(按經濟科目分)

7、部門預算一般公共預算基本支出情況表

8、部門預算項目支出預算表

9、部門預算政府性基金收支表

10、一般公共預算“三公”經費支出預算表

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2017年部門預算公開表.xlsx


二〇一七年二月十四日