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渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局

渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算公開情況

?? 一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計制度,執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),完成國家各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

(二)制定全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計調(diào)查方案,組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全轄區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計工作。

(三)組織全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作,對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警和分析,對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和科技進(jìn)步狀況進(jìn)行統(tǒng)計和監(jiān)督。

(四)審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計資料和統(tǒng)計公報,為宏觀管理提供決策依據(jù)。

(五)組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計法律、法規(guī)宣傳,貫徹和檢查工作,依法查處統(tǒng)計違法案件。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計干部教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。

(七)建立健全全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫體系,在統(tǒng)計工作中,推廣并運(yùn)用計算機(jī)及先進(jìn)的傳輸技術(shù)。

(八)組織全區(qū)重大國情國力調(diào)查及各種專項調(diào)查工作。

(九)承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項。

?? 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?????部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表

單??位??名??稱

單位

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

人員編制數(shù)

實有在職人數(shù)

離退休人數(shù)

辦公用房面積(平方米)

實有車輛數(shù)(輛)

合????計

28

36

10

300

統(tǒng)計局機(jī)關(guān)

行政

全額

9

12

9

300

普查中心

事業(yè)

全額

6

12

1

城調(diào)中心

事業(yè)

全額

8

7

服務(wù)業(yè)調(diào)查中心

事業(yè)

全額

5

5

?

?? 三、2017年部門預(yù)算收支說明

1、收支預(yù)算總體情況

一是2017年度本單位財政撥款總收入406.87萬元,全部為財政預(yù)算撥款。

二是2017年度本單位財政撥款支出,按照支出功能分類:一般公共服務(wù)支出329.35萬元,社會保障和就業(yè)支出51.18萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出6.8萬元,住房保障支出19.54萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類:全年支出406.87萬元,其中基本支出297.87萬元,項目支出109萬元。 2017年度較2016年度減少了1.13萬元,主要原因是項目減少。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

一般公共預(yù)算支出明細(xì),按照功能科目分,全年總支出406.87萬元,其中基本支出297.87萬元(行政運(yùn)行82.67萬元,專項普查活動支出144.22萬元,歸口管理行政單位離退休支出40.88萬元,歸口管理的事業(yè)單位離退休支出4.24萬元,行政單位醫(yī)療支出2.02萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出4.30萬元,住房公積金19.54萬元),項目支出109萬元(行政運(yùn)行支出92萬元,專項普查活動支出17萬元)。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,預(yù)算總支出406.87萬元,其中基本支出是297.87萬元(工資福利支出202.20萬元,商品和服務(wù)支出24.95萬元,對個人和家庭補(bǔ)助金支出70.72萬元),項目支出是109萬元(商品和服務(wù)支出61.9萬元,對個人和家庭補(bǔ)助47.10萬元),2017年較2016年減少了1.13萬元。項目支出與2016年相比減少,主要原因是項目減少?;局С鲈黾釉蚴窃诼毴藛T和離休人員工資調(diào)整。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計13.68萬元,較上年預(yù)算無增減變化。其中,因公出國(境)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元,較上年預(yù)算無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元,較上年預(yù)算無增減變化。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.95萬元,2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.31萬元,比上年減少0.36萬元,減少原因是職工工資變化。

6、政府采購情況

2017年政府采購計劃共4次,合計9.4萬元,分別是研華原裝整機(jī)1.5萬元,辦公桌2.4萬元,辦公椅0.70萬元,計算機(jī)4.80萬元。

?? 四、 專業(yè)名詞解釋

1、人員支出反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的工資津貼、獎勵金等各類勞動報酬。

2、日常公用支出包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會議費(fèi)、零星修繕費(fèi)、其它費(fèi)用等。財政負(fù)擔(dān)的日常公用經(jīng)費(fèi)核定實行定員定額方法,公用經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實有人數(shù)核撥,機(jī)改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費(fèi),按照定額標(biāo)準(zhǔn)和單位有關(guān)基本數(shù)字予以核定。

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出反映政府對個人和家庭的無償性補(bǔ)助支出(降溫費(fèi)、公積金、取暖補(bǔ)貼等)。

4、預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?? 五、部門收支總體情況表(附后)

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)

7.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8.部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

9.部門預(yù)算政府性基金收支表?

10.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件:統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算公開表.xls

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