亚洲精品在线一级黄片_亚洲专区首页在线观看_超级碰碰碰碰免费视频_午夜精品人妻被干电影

首頁(yè)/ 政務(wù)公開(kāi) / 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 財(cái)政信息 / 財(cái)政預(yù)決算 / 部門(mén)決算 / 正文
臨渭區(qū)人社局

臨渭區(qū)人社局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

臨渭區(qū)人社局

2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

一、部門(mén)概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

主要職責(zé):貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實(shí)施。

(二)2017年度部門(mén)工作完成情況

脫貧為抓手

一是以就業(yè)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人,被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人,開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔(dān)保貸款1057戶(hù),發(fā)放貸款8668萬(wàn)元,帶動(dòng)3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬(wàn)人,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入37億元超額完成了上級(jí)下達(dá)的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。其中貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人,貧困勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)570人,共組織建檔立卡貧困戶(hù)開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人,公益性崗位安置貧困人員1061人。

二是社會(huì)保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬(wàn)人,征繳基金6696萬(wàn)元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)7.5萬(wàn)人。失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)累計(jì)參保分別達(dá)到2.1萬(wàn)、2.1萬(wàn)、1.3萬(wàn)人,凈擴(kuò)面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)“提檔繳費(fèi)”試點(diǎn),2017年全區(qū)參保33.9萬(wàn)人,其中繳費(fèi)24.2萬(wàn)人,收繳保費(fèi)5474.6萬(wàn)元,全面完成了上級(jí)下達(dá)的參保擴(kuò)面和基金征繳任務(wù)。

三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行凡進(jìn)必考制度,強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè),圓滿(mǎn)完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

積極做好人才公共服務(wù)工作,組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí),全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國(guó)智力引進(jìn)工作,積極為我區(qū)引入德國(guó)“睡眠障礙”專(zhuān)家,在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)交流,提升我區(qū)醫(yī)護(hù)人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

四是營(yíng)造和諧勞動(dòng)環(huán)境。全年共主動(dòng)監(jiān)督巡查用人單位476家,補(bǔ)簽勞動(dòng)合同1700余份,處理舉報(bào)投訴案件350余起,處理群體突發(fā)事件56起,涉及勞動(dòng)者5000余人,依法清退童工8人,追討農(nóng)民工工資2100萬(wàn)元,切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者合法權(quán)益。

突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn),基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項(xiàng)工作順利完成。

(三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位3個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有4個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱(chēng)

單位性質(zhì)

1

區(qū)人社局機(jī)關(guān)

行政單位

2

區(qū)居保辦

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

3

區(qū)社保中心

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

4

渭南技工學(xué)校

財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

(四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底,本部門(mén)人員編制165人,其中行政編制64人、事業(yè)編制101人;實(shí)有人員182人,其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

(五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

示例:截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表(包含封面與目錄)

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

52017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

62017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

112017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4122.89萬(wàn)元,2016年收入3308.88萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)814.01萬(wàn)元,比例24.6%,其主要原因是社保基金增加;支出3637.6萬(wàn)元,2016年3308.88萬(wàn)元,較上年增,328.73萬(wàn)元,比例9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟?。

1、收入總計(jì)4122.89萬(wàn)元。包括:

(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4121.02 萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)836.36萬(wàn)元,比例25.46%,其主要原因是社?;鹪黾?;

(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)政府性基金

(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)事業(yè)收入

(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

(5)其他收入1.87萬(wàn)元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入,與上年對(duì)比減少6.35 萬(wàn)元,原因是支出加大沉淀資金減少。

6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位無(wú)事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 以前年度無(wú)結(jié)余。

2、支出總計(jì)3637.6萬(wàn)元,包括:

(1)基本支出3213.11萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 1288.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1620.54萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出303.71萬(wàn)元。2016年基本支出3239.88萬(wàn)元,其中,2016年工資福利支出1151.44 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1748.41 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出366.09萬(wàn)元,

與上年對(duì)比基本支出減少26.77萬(wàn)元,比例-0.83%,財(cái)政撥款減少,其中,2016年工資福利支出增加137.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.93%,原因是人員和工資增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-127.87萬(wàn)元,原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放,商品和服務(wù)支出-62.38萬(wàn)元,比例-17.04%,財(cái)政撥款減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

(2)項(xiàng)目支出424.5萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出

單位(項(xiàng)目)名稱(chēng)

項(xiàng)目金額

項(xiàng)目金額

項(xiàng)目簡(jiǎn)介

增減額

比例%

原因

年份

2016

2017年 

合計(jì)

69

424.50

355.5

515.22

專(zhuān)項(xiàng)資金增加

區(qū)人社局

24.90

振興計(jì)劃獎(jiǎng)金

24.9

100

專(zhuān)項(xiàng)資金增加

區(qū)人社局

55.20

大中專(zhuān)畢業(yè)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼

55.2

100

專(zhuān)項(xiàng)資金增加

區(qū)人社局

45.98

自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費(fèi)、獨(dú)生子女補(bǔ)助金等

45.98

100

專(zhuān)項(xiàng)資金增加

區(qū)人社局

30

基層勞保建設(shè)項(xiàng)目支出

-30

-100

專(zhuān)項(xiàng)資金取消

渭南技工學(xué)校

3

辦公費(fèi)

-3

-100

納入基本支出

社保中心

271.22

離休干部醫(yī)療費(fèi)

271.22

100

去年列入基本支出

社保中心

20

24.49

復(fù)員軍人醫(yī)療保險(xiǎn)

4.49

22.45

標(biāo)準(zhǔn)提高

區(qū)居保辦

16

被征地農(nóng)民工補(bǔ)償款

-16

-100

專(zhuān)項(xiàng)資金取消

區(qū)居保辦

2.70

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

2.7

100

專(zhuān)項(xiàng)資金增加

(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

2017年收入4122.89萬(wàn)元,2016年收入3308.88萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)814.01萬(wàn)元,比例24.6%,其主要原因是社保基金增加;支出3637.6萬(wàn)元,2016年3308.88萬(wàn)元,較上年增,328.73萬(wàn)元,比例9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟?。2017年度財(cái)政撥款支出3635.74萬(wàn)元,其中:基本支出3211.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出424.5萬(wàn)元,2016年度財(cái)政撥款支出3284.66萬(wàn)元,其中:基本支出3231.66 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出69萬(wàn)元,與上年對(duì)比,總支出增加836.36萬(wàn)元,較去年增加25.46%,原因社?;鹪黾印F渲?,基本支出減少20.42萬(wàn)元,比例-0.83%,財(cái)政撥款減少,項(xiàng)目支出增加355.5萬(wàn)元,增加515.22%,原因社保基金增加。

2財(cái)政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)。

(1)一般公共服務(wù)支出27.9萬(wàn)元。

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

201

一般公共服務(wù)支出

27.90

0

100

財(cái)政無(wú)安排

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

3.00

0

100

財(cái)政無(wú)安排

2010301

行政運(yùn)行

3.00

0

100

財(cái)政無(wú)安排

20110

人力資源事務(wù)

24.90

0

100

財(cái)政無(wú)安排

2011099

其他人力資源事務(wù)支出

24.90

0

100

財(cái)政無(wú)安排

(2)教育支出422.18萬(wàn)元,

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

205

教育支出

422.18

524.73

-19.54

人員減少

20503

職業(yè)教育

422.18

524.73

-19.54

人員減少

2050303

技校教育

422.18

524.73

-19.54

人員減少

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出2770.64萬(wàn)元。

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2770.64

2531.88

9.43

人員增加經(jīng)費(fèi)加大

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

1,083.25

931.82

16.25

人員增加經(jīng)費(fèi)加大

2080101

行政運(yùn)行

581.33

711.2

-18.26

公用經(jīng)費(fèi)減少

2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

450.58

0

100

2016年財(cái)政無(wú)安排

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

44.84

220.62

-79.68

科目設(shè)置不一致

2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

6.50

0

100

2016年財(cái)政無(wú)安排

20805

行政事業(yè)單位離退休

198.79

186.09

6.82

退休人員調(diào)資

2080501

歸口管理的行政單位離退休

44.59

100.17

-55.49

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

2080502

事業(yè)單位離退休

63.02

85.92

-26.65

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★

91.18

0

100

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

20807

就業(yè)補(bǔ)助

55.20

130

-57.54

此項(xiàng)支出安排減少

2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

55.20

130

-57.54

此項(xiàng)支出安排減少

20808

撫恤

24.02

0

2016年無(wú)死亡人員

2080801

死亡撫恤

24.02

0

2016年無(wú)死亡人員

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,409.38

1283.97

9.77

社?;鹪黾?/p>

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,409.38

1283.97

9.77

社?;鹪黾?/p>

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出307.02萬(wàn)元。

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

307.02

108.93

181.85

社?;鹪黾?/p>

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

307.02

108.93

181.85

社?;鹪黾?/p>

2101101

行政單位醫(yī)療★

281.99

91.93

206.74

社?;鹪黾?/p>

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

25.03

17

47.24

社保基金增加

(5)住房保障支出

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

221

住房保障支出

107.98

100.41

7.54

調(diào)資及人員增加

22102

住房改革支出

107.98

100.41

7.54

調(diào)資及人員增加

2210201

住房公積金

107.98

100.41

7.54

調(diào)資及人員增加

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。(按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明)。

人員經(jīng)費(fèi)2909.4萬(wàn)元。其中:工資福利支出1288.86萬(wàn)元

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

301

工資福利支出

1,288.86

1151.44

1193

調(diào)資及人員增加

30101

基本工資

631.42

600.62

5.13

調(diào)資及人員增加

30102

津貼補(bǔ)貼

500.80

517.89

-3.3

有退休人員

30103

獎(jiǎng)金

29.50

0

100

振興計(jì)劃獎(jiǎng)金

30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

35.80

32.93

8.72

醫(yī)保費(fèi)增加

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.16

0

100

加班工作餐

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)

91.18

0

100

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1620.54萬(wàn)元

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1,620.54

1748.41

-7.31

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

30301

離休費(fèi)

4.71

4.11

14.60

增加離休費(fèi)

30302

退休費(fèi)

56.61

92.58

-38.85

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

30304

撫恤金

24.02

0

100

2016年無(wú)死亡人員

30305

生活補(bǔ)助

1,386.22

1359.42

1.97

2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

30306

救濟(jì)費(fèi)

4.47

0

100

2016年無(wú)此項(xiàng)支出

30307

醫(yī)療費(fèi)

4.80

78.55

-93.89

含社?;?/p>

30308

助學(xué)金

23.98

89.65

-73.25

助學(xué)金撥款減少

303011

住房公積金

107.98

100.41

7.54

調(diào)資及人員增加

303014

采暖補(bǔ)貼

7.76

23.7

-67.26

2017年下屬單位此項(xiàng)支出未于工資分離

公用經(jīng)費(fèi)301.84萬(wàn)元。

科目名稱(chēng)

2017年

2016年

比例%

原因

302

商品和服務(wù)支出

301.84

366.09

-17.55

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30201

辦公費(fèi)

47.21

49.73

-5.07

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30202

印刷費(fèi)

15.22

31.03

-50.95

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30203

咨詢(xún)費(fèi)

6.55

0

100

2016年無(wú)此項(xiàng)支出

30204

手續(xù)費(fèi)

2.82

6.24

-54.81

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30205

水費(fèi)

4.75

4.5

5.56

兩年基本持平

30206

電費(fèi)

13.51

14.03

-3.71

兩年基本持平

30207

郵電費(fèi)

2.85

4.13

-30.99

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30208

取暖費(fèi)

8.08

9.25

-12.65

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

30209

物業(yè)管理費(fèi)

11.77

2.7

335.93

二級(jí)單位物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高

302011

差旅費(fèi)

14.42

10.22

41.10

扶貧下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加

302013

維修費(fèi)

5.66

1.71

230.99

因鍋爐及管道年久失修所致

302015

會(huì)議費(fèi)

0.10

0

100

2016年無(wú)此項(xiàng)支出

302016

培訓(xùn)費(fèi)

2.22

34.5

-93.57

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

302017

公務(wù)接待費(fèi)

1.74

1.74

0

302018

專(zhuān)用材料費(fèi)

4.87

30

-83.77

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

302026

勞務(wù)費(fèi)

6.77

14.5

-53.31

壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥款減少

302027

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

40.48

81

-50.02

2017年招錄考試減少

302028

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.56

0

100

2016年無(wú)此項(xiàng)支出

302029

福利費(fèi)

1.95

0

100

2016年無(wú)此項(xiàng)支出

302031

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20.48

20.48

0.00

302039

其他交通費(fèi)

86.82

50.32

72.54

人員增加標(biāo)準(zhǔn)提高

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

(三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

本年支出424.5萬(wàn)元,上年支出69萬(wàn)元。比上年增加355.5萬(wàn)元。增長(zhǎng)比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加,社?;鸺哟?。

(四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出;2016年無(wú)政府采購(gòu)支出,本部門(mén)政府采購(gòu)無(wú)變化。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.22萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.48萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元。與2016年持平

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國(guó)境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。沒(méi)有此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出20.48萬(wàn)元,較去年同比下降0%。主要用于車(chē)輛日常維護(hù)和油費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬(wàn)元,較去年同比下降(增加)4.7 %,累計(jì)接待30批次、303人。其中:2016年318人次原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,減少接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元,2016年34.5萬(wàn)元,較去年同比下降32.28萬(wàn)元,比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多,2017年在保證正常工作開(kāi)展的情況下,壓縮費(fèi)用開(kāi)支。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元,較去年同比增加100%。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)581.36萬(wàn)元,2016年396.36萬(wàn)元,增加額185萬(wàn)元,增加46.67%。工資及福利支出386.99萬(wàn)元,上年300.94萬(wàn)元,增加額86.05萬(wàn)元,增加28.59%。其中:基本工資189.3萬(wàn)元,上年162.32萬(wàn)元,增加額26.98萬(wàn)元,增加16.62%。津補(bǔ)貼168.11萬(wàn)元,上年138.62萬(wàn)元,增加額29.49萬(wàn)元,增加21.27%。獎(jiǎng)金29.42萬(wàn)元,上年為零.伙食補(bǔ)助費(fèi)0.16萬(wàn)元,上年為零.增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加,調(diào)資提高標(biāo)準(zhǔn)。商品和服務(wù)支出2017年176.33萬(wàn)元,2016年91.5萬(wàn)元,增加額84.83萬(wàn)元,增加92.71%。主要是交通補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。其中,辦公費(fèi)29.97萬(wàn)元,2016年11.13萬(wàn)元,增加額18.84萬(wàn)元,增加169.27%。本年工作量加大支出加大。印刷費(fèi)6.49萬(wàn)元,2016年9.41萬(wàn)元,減少額2.92萬(wàn)元,減少31.03%。壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少,咨詢(xún)費(fèi)6.55萬(wàn)元,上年無(wú)支出,本年招聘高層次人才支出。手續(xù)費(fèi)2.82萬(wàn)元,2016年6.1萬(wàn)元,減少額3.28萬(wàn)元,減少53.77%。壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少,水費(fèi)1.91萬(wàn)元,2016年1.8萬(wàn)元,增加額0.11萬(wàn)元,基本持平。電費(fèi)6.01萬(wàn)元,2016年4.

53萬(wàn)元,增加額1.48萬(wàn)元,增加32.67%。兩年變化不大。郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元,2016年2.69萬(wàn)元,減少額1.67萬(wàn)元,減少62.08%。減少傳送文件量。取暖費(fèi)8.08萬(wàn)元,2016年9.25萬(wàn)元,減少額1.17萬(wàn)元,減少12.65%。節(jié)約能源減少開(kāi)支。差旅費(fèi)11.2萬(wàn)元,2016年6.46萬(wàn)元,增加額4.74萬(wàn)元,增加73.37%。本年扶貧下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加。維修費(fèi)4.63萬(wàn)元,2016年0.09萬(wàn)元,增加額4.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)5044.44%。

因鍋爐及管道年久失修。會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。培訓(xùn)費(fèi)2.22萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,2016年0.55萬(wàn)元,兩年持平。專(zhuān)用材料

4.87萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。因監(jiān)察大隊(duì)購(gòu)服裝。勞務(wù)費(fèi)0.27萬(wàn)元,2016年13萬(wàn)元,減少額12.73萬(wàn)元,減少97.92%,本年此項(xiàng)支出減少,委托業(yè)務(wù)費(fèi)40.48萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。此項(xiàng)為本年招聘高層次人才支出。工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.56萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,2016年3萬(wàn)元,增加額1萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.33%。本年扶貧下鄉(xiāng)租車(chē)增加。其他交通費(fèi)41.58萬(wàn)元,2016年23.5萬(wàn)元,增加額18.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.94%。2017年人員增加標(biāo)準(zhǔn)提高。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.04萬(wàn)元,2016年3.92萬(wàn)元,增加額14.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)360.2%。支出經(jīng)濟(jì)科目增加.采暖補(bǔ)貼7.76萬(wàn)元,2016年3.92萬(wàn)元,增加額3.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.96%。

標(biāo)準(zhǔn)提高.生活補(bǔ)助1.01萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。救濟(jì)金4.47萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。醫(yī)療費(fèi)4.8萬(wàn)元,上年無(wú)支出,增長(zhǎng)100%。2016年未安排。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。