臨渭區(qū)解放街道辦事處
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
街道辦事處是區(qū)政府的派出機構,負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會建設和社會服務、社會治安綜合治理等行政工作,其主要職責是:
1、堅持黨的基本路線,認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī),認真貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定,負責轄區(qū)內(nèi)的三個文明建設。
2、制定街道經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃并組織實施,以社區(qū)居委會為依托,積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務事業(yè),強化社會服務功能。
3、認真執(zhí)行城市建設和管理規(guī)劃,按照區(qū)、街分工,負責轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生,街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作。
4、加強社會治安綜合治理,做好法制宣傳、司法調解和治安保衛(wèi)工作;保護老人、婦女、兒童的合法權益,搞好征兵、預備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整,經(jīng)濟實力邁上新臺階,全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.13億元,同比增長10%。
2、招商引資及項目建設進展順利,全年上報項目12個,其中已進入省發(fā)改委計劃項目1個,市發(fā)改委項目2個,區(qū)備案12個。
3、美麗轄區(qū)建設成果豐碩,以“改善轄區(qū)人居環(huán)境為抓手,以打造全域風景化為理念” 實施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程,使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗轄區(qū)工作考評中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。
4、各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展,教育、計生、文化、環(huán)保工作成效顯著,平安建設、信訪穩(wěn)定扎實開展,全年無一例進京非訪事件,安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質量安全保障得力,民生福祉實現(xiàn)新改善。
5、狠抓黨風廉政建設,轉變領導干部作風。全年進行誡勉談話、警示警戒17人,立案8件,結案8件,給予黨紀處分8人,從思想根源上預防和治理了腐敗問題,在全鎮(zhèn)營造了風清氣正的政治氛圍。
(三)部門決算單位構成
本單位設行政單位6個,納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個,詳細情況見下表
納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處(本級) | 行政單位 |
2 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處黨政辦 | 行政單位 |
3 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 行政單位 |
4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處社會事務辦公室 | 行政單位 |
5 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處城市建設辦公室 | 行政單位 |
6 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處社會治安綜合治理辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,街道辦事處行政編制26人,事業(yè)編制52人。現(xiàn)領導班子成員12人,機關干部(職工)實有人數(shù)92人(含雙管科室人員),社區(qū)干部99人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛;無單價50萬元以上的通用設備;無單價100萬元以上的通用設備。2017年當年無購置車輛;無購置單價50萬元以上的設備;無購置單價100萬元以上的設備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1526.25萬元,較上年增長2.41%,其主要原因是一般公共預算撥款收入增加;支出1397.15萬元,較上年下降4.92%,其主要原因是年終財政應撥未撥的辦公費、差旅費。
1、收入總計1526.25萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入1526.25萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,比上年增長35.54萬元,較上年增長2%,增長主要原因為一般公共服務支出和城市社區(qū)支出增長。
?。?)政府性基金收入6.29萬元,為區(qū)級財政當年撥付的社會福利的彩票公益性基金。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。
(5)其他收入0萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。本單位上年和本年均無此項收入。
(7)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
輔助說明:本年度收入構成情況:2017年收入總計1526.25萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1526.25萬元,占總收入的99.37%,為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款;其他收入6.29萬元,占總收入的0.63%,
2、支出總計1417.43萬元,包括:
(1)基本支出1397.16萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出746.53萬元,比上年增加198.24萬元,較上年增長1.7%,主要原因為人員增加和工資增長,對個人和家庭的補助支出427.33萬元,比上年減少116.98萬元,較上年減少1.56%,主要原因為離退休人員支出減少。商品和服務支出20.27萬元,比上年減少137.52萬元,較上年減少3.6%,主要原因為其他商品和服務支出減少。
(2)項目支出20.27萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,行政事業(yè)類項目20.27萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,本單位上年和本年均無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。本單位上年和本年均無此項支出。
(5)結余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項支出。
(6)年末結轉和結余109.19萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
輔助說明:本年度支出構成情況:2017年支出總計1417.43萬元,其中:基本支出1397.16萬元,是為了保證機關正常運轉完成日常審計工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,占總支出的98.57%;項目支出20.27萬元,是為了保證審計工作業(yè)務正常開展進行的專項支出,占總支出的0.43%
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1519.96萬元,2017年度財政撥款收入1519.96萬元,較上年增長2%,其主要原因是非稅收入的增加;支出1417.43萬元,較上年減少4.92%,其原因是三公經(jīng)費支出減少。其中:基本支出1390.49萬元,較上年減少1.6%,其主要原因人員經(jīng)費減少;項目支出20.27萬元,較上年減少71.39%,其主要原因是項目投資減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出827.47萬元,較上年增長0.83%,其主要原因是行政運行經(jīng)費增加。
(2)教育支出0.85萬元,較上年下降0.65%,其主要原因是文化體育與傳媒支出減少。
(3)社會保障和就業(yè)支出463.99萬元,較上年下降1.24%,其主要原因是就業(yè)補助減少。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費1173.85萬元,較上年增長7.44%,其主要原因是其主要原因是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及新調入人員的工資、津貼、車補。其中:工資和福利支出746.53萬元(其中:基本工資362.31萬元、津貼補貼326.86萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.35萬元、其他工資福利支出0.1萬元);對個人和家庭支出427.33萬元(其中:退休費76.75萬元、醫(yī)療費25.85、住房公積金67.33萬元);
(2)公用經(jīng)費216.64萬元,較上年下降31.76%,其主要原因是一部分基本支出在項目支出中決算。其中:辦公費34.26萬元、印刷費3.13萬元、水電費9.24萬元、郵電費0.26萬元、差旅費0.64萬元、維修費0.53萬元、勞務費4.29萬元、工會經(jīng)費5.14萬元、公務接待費3.05萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費74.91萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
政府性基金財政撥款6.29萬元。上年無此項收入,其主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
本年項目支出20.27萬元,較上年70.87萬元,同比下降71.39%,其主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項支出增加。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.9萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費9.85萬元,較上年減少22.07%,公務接待費3.05萬元。較上年減少0.83%,其主要原因是我單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和接待費管理辦法,壓縮經(jīng)費開支。
1、因公出國(境)費用支出情況
本部門2017年無因公出國支出
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務用車運行維護支出9.85萬元,較去年同比下降22.07%。主要用于公車維護。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出3.05萬元,較去年同比下降0.83%,累計接待75批次、1100人。其中:主要用于上級來人和省市區(qū)檢查。
4、培訓費支出情況
本部門2017年無培訓費支出。
5、會議費支出情況
本部門2017年無會議費支出。
(六)機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出216.64萬元,比上年減少109.98萬元,下降33.67%。主要用于購買貨物和服務的各項資金,增減主要原因是減少公務用車的使用,其中:辦公費34.26萬元、印刷費3.13萬元、水電費9.24萬元、郵電費0.26萬元、差旅費0.64萬元、維修費0.53萬元、勞務費4.29萬元、工會經(jīng)費5.14萬元、公務接待費3.05萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費74.91萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
??????? 附件2-2017年解放辦決算公開.xls