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臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局2017年度決算公開(kāi)說(shuō)明

臨渭區(qū)執(zhí)法局

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

⑴、按照市執(zhí)法局的委托,行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號(hào)文件規(guī)定的區(qū)級(jí)城市管理行政執(zhí)法職能。

⑵、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓(xùn)工作。

⑶、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)對(duì)各執(zhí)法大隊(duì)的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作。

⑷、負(fù)責(zé)涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢;負(fù)責(zé)城管執(zhí)法中的投訴、舉報(bào)和信訪案件的辦理工作;負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)的行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)工作、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的查處工作;

⑸、負(fù)責(zé)意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作。

⑹、負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)裝備、經(jīng)費(fèi)的保障工作。

⑺、負(fù)責(zé)市區(qū)人行道使用的行政審批工作(占道堆放、文商業(yè)宣傳);負(fù)責(zé)建筑垃圾處置的行政審批工作。

⑻、完成區(qū)政府和市執(zhí)法局交辦的其他工作。

(二)2017年度部門(mén)工作完成情況

(1)堅(jiān)持鐵腕整治,強(qiáng)力維護(hù)市容秩序。

(2)實(shí)施高壓管控,嚴(yán)防嚴(yán)查違法建設(shè)。

(3)落實(shí)鐵腕治霾,嚴(yán)查嚴(yán)管建筑施工和渣土拉運(yùn)。

(4)注重便民疏導(dǎo),促進(jìn)長(zhǎng)效管控。

(三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)執(zhí)法局(部門(mén))設(shè)行政單位1個(gè);

詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

臨渭區(qū)執(zhí)法局(機(jī)關(guān))

行政單位

2

3

4

(四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底,本部門(mén)人員編制8人,事業(yè)編制8人,實(shí)有人員9人,其中行政4人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員0人。

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(五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛24輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5030.51萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)28.65%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造;支出4562.69萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)31.58%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

1、收入總計(jì)5030.51萬(wàn)元,包括:

(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5030.51萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比增加3588.86萬(wàn)元,增加比例為28.65%,增加原因?yàn)槌菂^(qū)主干道提升改造。

(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的增減無(wú)變化。

(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

(5)其他收入0元,與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)4562.69萬(wàn)元,包括:

(1)基本支出1251.13萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 608.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出156.61萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3797.59萬(wàn)元,基本支出比去年減少3.8萬(wàn)元,減少原因?yàn)閴嚎s辦公開(kāi)支,商品和服務(wù)支出增加3087.68萬(wàn)元,原因?yàn)槌菂^(qū)主干道提升改造。

(2)項(xiàng)目支出3311.57萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括節(jié)能環(huán)保、污染防治、大氣項(xiàng)目4.2萬(wàn)元,比上年度減少0.8萬(wàn)元,原因?yàn)闇p少開(kāi)支,壓縮經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出為3302.37萬(wàn)元,較上年增加3134.69萬(wàn)元,增加原因?yàn)槌菂^(qū)主干道提升改造。農(nóng)林水支出5萬(wàn)元,較上年增加1萬(wàn)元,原因?yàn)閳?zhí)法區(qū)域擴(kuò)大,經(jīng)費(fèi)增大。

(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比無(wú)變化。

(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.81萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

  2017年度財(cái)政撥款收入5030.51萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)28.65%,其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加;支出4562.69萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)31.58%,其主要原因是區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。其中:基本支出1251.12萬(wàn)元,較上年下降0.028%,其主要原因是為減少開(kāi)支,壓縮經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出3311.57萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)3124.87萬(wàn)元其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出125.34萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加,服務(wù)區(qū)域面積增加。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.76萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,其主要原因是人員增加。

(3)節(jié)能環(huán)保支出4.20萬(wàn)元,較上年減少1萬(wàn)元,原因?yàn)闇p少開(kāi)支。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出為4421.54萬(wàn)元,較上年增加23.88%,原因?yàn)橹鞒菂^(qū)主干道提升改造,及服務(wù)面積增加。

(5)農(nóng)林水支出5萬(wàn)元,較上年減少1萬(wàn)元,原因?yàn)闇p少開(kāi)支。

(6)住房保障支出4.85萬(wàn)元,較上年增加1.06萬(wàn)元,原因?yàn)槿藛T增加,比例提高。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經(jīng)費(fèi)765.09萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)4.6%,其主要原因是調(diào)資。其中:工資福利支出608.48萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)了33.66萬(wàn)元,個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出156.6萬(wàn)元,商品與服務(wù)支出3797.59萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)了3134.69萬(wàn)元,增加原因?yàn)槌菂^(qū)主干道提升改造。

(2)公用經(jīng)費(fèi)486.02萬(wàn)元,較上年相比無(wú)變化。其中:辦公費(fèi)58.29萬(wàn)元,印刷費(fèi)7.6萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元,維修費(fèi)28.04萬(wàn)元,租賃費(fèi)71.40萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)219.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用50.35萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出4.97萬(wàn)元.

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

(三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門(mén)項(xiàng)目支出決算3311.57,較上年增長(zhǎng)5.63%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

(四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門(mén)當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是更換執(zhí)法執(zhí)勤制服。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額312.16萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物類支出312.16萬(wàn)元

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出44.30萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。較上年無(wú)變化。

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

無(wú)因公出國(guó)

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年本單位無(wú)新購(gòu)置車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年本單位無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出5.8萬(wàn)元,較去年相比無(wú)變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出4.5萬(wàn)元,較去年相比無(wú)變化。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486.03萬(wàn)元較上年523.31萬(wàn)元減少37.18萬(wàn)元,同比下降7.11%,其中:公用經(jīng)費(fèi)486.02萬(wàn)元,較上年相比無(wú)變化。其中:辦公費(fèi)58.29萬(wàn)元,印刷費(fèi)7.6萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元,維修費(fèi)28.04萬(wàn)元,租賃費(fèi)71.40萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)219.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用50.35萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出4.97萬(wàn)元.

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

執(zhí)法局2017年決算公開(kāi)表.xls