臨渭區(qū)人民政府辦公室
2017年度部門決算說(shuō)明
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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室工作職責(zé):
1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作。
2、負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的公文處理工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的組織實(shí)施。
4、研究區(qū)政府各工作部門、直屬機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出初步辦理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、負(fù)責(zé)收集、編發(fā)、報(bào)送政務(wù)信息,反映工作動(dòng)態(tài)。
6、圍繞區(qū)政府總體工作部署,組織開(kāi)展調(diào)查研究,提出工作建議。
7、督促檢查區(qū)政府各工作部門、直屬機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng),以及中、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志,區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況。
8、負(fù)責(zé)區(qū)政府法制工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理有關(guān)法律事宜,指導(dǎo)檢查法律法規(guī)執(zhí)行情況,推進(jìn)依法行政工作。
9、負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)人大代表的建議、批評(píng)和意見(jiàn)及全國(guó)、省、市、區(qū)政協(xié)委員提案辦理的督促檢查工作。
10、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
11、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的處置工作。
12、負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要政務(wù)、事務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。
13、負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)外賓接待和有關(guān)涉外工作,開(kāi)展外事宣傳。
14、負(fù)責(zé)區(qū)政府大院和區(qū)政府辦公室的事務(wù)管理、安全保衛(wèi)和精神文明建設(shè)工作。
15、管理區(qū)應(yīng)急管理辦公室、區(qū)政府接待辦公室、區(qū)地方志辦公室、區(qū)發(fā)展研究中心,指導(dǎo)其按職責(zé)開(kāi)展工作。
16、承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
渭南市臨渭區(qū)發(fā)展研究中心工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題,重要經(jīng)濟(jì)課題的調(diào)查研究,為區(qū)政府決策提供建議和咨詢,并制定相關(guān)政策;
2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革中長(zhǎng)期規(guī)劃和具體實(shí)施方案,指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革工作;
3、提出區(qū)政府年度重點(diǎn)調(diào)研課題,負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)研機(jī)構(gòu)和社會(huì)研究機(jī)構(gòu)調(diào)研課題的組織協(xié)調(diào)工作。參與區(qū)內(nèi)外重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),傳遞經(jīng)濟(jì)研究信息,交流經(jīng)濟(jì)成果;
4、負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)改革的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)企業(yè)股份制、股份合作制的審核和上報(bào)工作,指導(dǎo)監(jiān)督股份制企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作;
5、指導(dǎo)配合區(qū)級(jí)醫(yī)療、流通、糧食體制、勞動(dòng)用工等綜合改革工作;
6、負(fù)責(zé)全區(qū)股份制企業(yè)證券監(jiān)督工作,
7、負(fù)責(zé)臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)辦公室的日常工作。
8、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
渭南市臨渭區(qū)地方志辦公室職責(zé):
1、續(xù)修區(qū)志。
2、組織編輯本地區(qū)綜合年鑒。
3、做好舊志校注工作。
4、開(kāi)展新編地方志影視版的規(guī)劃和攝制工作。
5、組織、指導(dǎo)專業(yè)志、部門志、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志及村志的編纂工作。
6、開(kāi)展地方志理論研究工作。
7、研究地情,為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供咨詢服務(wù)。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年度我單位各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行,并圓滿的完成了2017年度目標(biāo)責(zé)任制考核任務(wù)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)人民政府辦公室設(shè)行政單位1個(gè)。
納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的決算單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
(四)部門人員情況說(shuō)明
截止2017年底,區(qū)人民政府辦公室下設(shè)6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):區(qū)發(fā)展研究中心、區(qū)地方志辦公室、區(qū)便民服務(wù)中心、區(qū)政府招待所、區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局、迎賓館。其中區(qū)政府辦機(jī)關(guān)為全額財(cái)政撥款行政單位,人員編制40名,實(shí)有在職人員57名。區(qū)發(fā)展研究中心為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,人員編制15名,實(shí)有在職人員9名。區(qū)地方志辦公室為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,人員編制4名,實(shí)有在職人員4名。區(qū)便民服務(wù)中心為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,人員編制11名,實(shí)有在職人員11名。區(qū)政府招待所為自收自支事業(yè)單位,人員編制21名,實(shí)有在職人員6名。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,人員編制16名,實(shí)有在職人員12名。迎賓館為自收自支事業(yè)單位,人員編制27名,實(shí)有在職人員26名。單位管理的離退休人員56人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無(wú)車輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開(kāi)表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說(shuō)明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入4820.30萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)164.5%,其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費(fèi)用和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用;支出4733.93萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)159.76%,其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用。
1、收入總計(jì)4820.3萬(wàn)元。包括:
?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4820.30萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)164.5%,其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費(fèi)用和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用。
?。?)2017年無(wú)政府性基金收入,與上年一致。
(3)2017年無(wú)事業(yè)收入,與上年一致。
(4)2017年無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,與上年一致。
(5)2017年無(wú)其他收入,與上年一致。
(6)2017年無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,與上年一致。
(7)2017年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年一致。
2、支出總計(jì)4733.93萬(wàn)元,包括:
?。?)基本支出4276.94萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 894.69萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)40.98%。主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用和養(yǎng)老保險(xiǎn)金統(tǒng)籌管理。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出287.2萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)32.3%。主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后,我單位負(fù)擔(dān)市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用和增加公益性崗位。商品和服務(wù)支出3095.05萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)379.94%。主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用。
(2)項(xiàng)目支出456.99萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括其他資本性支出項(xiàng)目38.4萬(wàn)元,較上年減少62.52%,主要原因?yàn)檗k公設(shè)備購(gòu)置減少。商品和服務(wù)支出項(xiàng)目418.59萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)37.86%,主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用。
(3)2017年無(wú)經(jīng)營(yíng)支出,與上年一致。
(4)2017年無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,與上年一致。
(5)2017年無(wú)結(jié)余分配,與上年一致。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.37萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入4820.30萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)164.5%,其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費(fèi)用和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用;支出4733.93萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)159.76%,其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用。其中:基本支出4276.94萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)185.78%,其主要原因是支出臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用;項(xiàng)目支出456.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)40.24%,其主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出4380.74萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)172.88%,其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)和市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用。其中:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4350.23萬(wàn)元,發(fā)展與改革事務(wù)支出30.51萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出244.08萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)77.95%,其主要原因是我單位負(fù)擔(dān)市、區(qū)招待所人員的工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用、養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理和公益性崗位的增加。其中:離退休費(fèi)214.86萬(wàn)元,就業(yè)補(bǔ)助15.07萬(wàn)元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.27萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.51%,其主要原因是我單位工作人員增加。
(4)住房保障支出76.84萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)51.47%,其主要原因是我單位工作人員增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)1181.89萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)38.77%,其主要原因是我單位工作人員增加,且負(fù)擔(dān)市、區(qū)招待所工作人員工資、補(bǔ)貼等費(fèi)用和養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理。其中工資和福利支出894.69萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助287.2萬(wàn)元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)3095.05萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)379.93%,其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)。其中:辦公費(fèi)79.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)88.91萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)52.69萬(wàn)元、電費(fèi)96.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.89萬(wàn)元、取暖費(fèi)27.13萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)36.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.04萬(wàn)元、維修費(fèi)1730.22萬(wàn)元、租賃費(fèi)31.77萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元,專用材料費(fèi)0.99萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)757.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、17.73萬(wàn)元、福利費(fèi)3.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)80.88萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.3萬(wàn)元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本部門2017年度項(xiàng)目支出456.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)40.24%,其主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1004.24萬(wàn)元,上年無(wú)政府采購(gòu)支出。其中政府采購(gòu)貨物類支出711.44萬(wàn)元,增加原因?yàn)樾姓行脑O(shè)備購(gòu)置等; 工程類采購(gòu)支出292.8萬(wàn)元,增加的主要原因是行政中心修繕。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出31.18萬(wàn)元,其中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元。較上年下降5.91%,其主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)實(shí)際支出,與上年一致。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年未購(gòu)置車輛;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31萬(wàn)元,與去年持平。主要用于公務(wù)外出租用車輛費(fèi)用。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.18萬(wàn)元,批次為兩次,人數(shù)為20人,較去年同比下降91.59%,嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出,與上年一致。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
2017年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,與上年一致。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3095.05萬(wàn)元,比上年增加2450.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)379.94%。主要用于區(qū)行政中心正常運(yùn)行所需費(fèi)用,增長(zhǎng)主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加,我單位負(fù)擔(dān)區(qū)行政中心的水電費(fèi)、郵電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用,其中:辦公費(fèi)79.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)88.91萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)52.69萬(wàn)元、電費(fèi)96.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.89萬(wàn)元、取暖費(fèi)27.13萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)36.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.04萬(wàn)元、維修費(fèi)1730.22萬(wàn)元、租賃費(fèi)31.77萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元,專用材料費(fèi)0.99萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)757.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、17.73萬(wàn)元、福利費(fèi)3.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)80.88萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.3萬(wàn)元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。