臨渭區(qū)果菜局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī);研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃,指導果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開發(fā)及流通與出口;起草相關的地方性法規(guī)和政府規(guī)章,并監(jiān)督實施。
2、承擔區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領導小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領導小組的日常工作,綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個環(huán)節(jié)的工作。
3、負責果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目及項目資金的計劃管理和監(jiān)督使用;制定果品、蔬菜資源、技術、智力和新產(chǎn)品開發(fā)方案,并組織實施。
4、負責果菜科研、教育培訓、技術推廣、信息服務、市場開拓、宣傳促銷和標準化管理工作。
5、負責管理本區(qū)果菜標志、標識,組織認定和扶持果菜龍頭企業(yè);組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場體系建設,引導和扶持果菜中介組織,推進社會化服務工作。
6、負責果品、蔬菜新品種和高新技術的引進、試驗、示范、推廣工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、獼猴桃生態(tài)公園暨獼猴桃試驗站項目整體進展順利,園區(qū)整體形象已經(jīng)初具規(guī)模。
2、中省獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目已全面完工,使我區(qū)獼猴桃產(chǎn)業(yè)提檔升級又進一步。
3、積極開展“臨渭葡萄”區(qū)域公用品牌的宣傳推介和提升工作,品牌知名度不斷提高。
4.按照市局安排,組織向陽辦赤水村櫻桃合作社郭小波等三家企業(yè)、合作社及代表參加渭南市最美果園評選活動。
5、積極開展和參加省市組織的果業(yè)節(jié)會,宣傳推介臨渭果業(yè)。
6、持續(xù)開展技術培訓,促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)果菜局設行政單位0個;事業(yè)單位2個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有2個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)果菜局 本級(機關) | 參照公務員管理事業(yè)單位 |
2 | 渭南葡萄研究所 | 財政補助事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制25人,其中參照公務員管理編制8人、事業(yè)編制17人;實有人員25人,其中參照公務員管理8人、事業(yè)17人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1177.73萬元,較上年下降0.71%,其主要原因是項目撥款收入減少;支出1089.93萬元,較上年下降8.11%,其主要原因是項目支出減少。
1、收入總計1177.73萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入1177.73萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。較上年下降0.71%,其主要原因是項目撥款收入減少。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0元,無此項收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、支出總計1089.93萬元,包括:
(1)基本支出196.40萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出150.86萬元,較上年增長1.82%,主要原因是人員增加;商品和服務支出25.87萬元,較上年降低8.05%,主要原因是開源節(jié)流、壓縮支出;對個人和家庭的補助支出19.67萬元,較上年增長7.60%,主要原因是人員增加。
(2)項目支出893.53萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出。其中:葡萄品牌推介、獼猴桃實用技術培訓、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗站建設項目136.93萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目9.10萬元,中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目747.50萬元。較上年下降9.88%,其主要原因是項目減少。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1177.73萬元,較上年下降0.71%,其主要原因是項目撥款收入減少;支出1089.93萬元,較上年下降8.11%,其主要原因是項目支出減少。其中:基本支出196.4萬元,較上年增加0.93%,主要原因是人員增加;項目支出893.53萬元,較上年下降9.88%,其主要原因是項目減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)社會保障和就業(yè)支出12.61萬元,較上年增長1186.73%,其主要原因是新增基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.61。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.90萬元,較上年增長15.84%,其主要原因是人員增加。其中:行政單位醫(yī)療1.57萬元,事業(yè)單位醫(yī)療3.33萬元。
(3)住房保障支出14.77萬元,較上年增長13.01%,其主要原因是人員增加。其中住房公積金14.77萬元。
(4)農(nóng)林水支出1057.65萬元,較上年增長499.88%,其主要原因是項目支出由科學技術支出轉(zhuǎn)為此類科目支出。其中行政運行54.70萬元,事業(yè)運行109.42萬元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務136.93萬元,其他農(nóng)業(yè)支出9.10萬元,其他農(nóng)林水支出747.50萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費170.53萬元,較上年增長2.45%,其主要原因是人員增加。其中:基本工資86.81萬元,津貼補貼51.44萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.61萬元,醫(yī)療費4.9萬元,住房公積金14.77萬元。
(2)公用經(jīng)費25.87萬元,較上年下降8.05%,其主要原因是合理預算、壓縮支出,印刷費、維修(護)費、公務接待費減少。其中:辦公費13.97萬元,印刷費0.18萬元,郵電費0.21萬元,維修(護)費1.80萬元,會議費0.84萬元,公務接待費1.48萬元,公務用車運行維護費6.00萬元,其他交通費1.39萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年項目支出893.53萬元,其中:葡萄品牌推介、獼猴桃使用技術培訓、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗站建設項目136.93萬元,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目9.10萬元,中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目747.50萬元。較上年降低9.88%,其主要原因是項目減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購支出總額593.8萬元,其中政府采購貨物類支出593.8萬元、政府采購服務類支出0.00萬元、政府采購工程類支出0.00萬元。較上年增長100%,其主要原因是業(yè)務需要,增加了固定資產(chǎn)的購置。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.48萬元,其中,因公出國(境)費用0.00萬元,公務用車運行維護費6.00萬元,公務接待費1.48萬元。較上年下降6.64%,其主要原因是公務接待的批次和人數(shù)均減少。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元,本年無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;2017年公務用車運行維護支出6.00萬元,與去年持平,主要用于公務用車租用費等支出。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出1.48萬元,較去年下降26.50%,累計接待46批次、386人。其中:國內(nèi)公務接待46批次、386人,國(境)外公務接待0批次、0人。
4、培訓費支出情況
培訓費支出38.67萬元,較去年下降0.48%,其主要原因是精簡培訓、壓縮支出。
5、會議費支出情況
會議費支出45.97萬元,較去年下降26.32%,其主要原因是精簡會議、壓縮支出。
(六) 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出25.87萬元,比上年減少2.26萬元,下降8.05%。其中:辦公費13.97萬元,印刷費0.18萬元,郵電費0.21萬元,維修(護)費1.80萬元,會議費0.84萬元,公務接待費1.48萬元,公務用車運行維護費6.00萬元,其他交通費1.39萬元。減少主要原因是合理預算、壓縮支出。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務:指為加快實施中央、省、市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,促進農(nóng)業(yè)科學成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類的項目支出。
4、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
5、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
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