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臨渭區(qū)紀委?

臨渭區(qū)紀委2017年度部門決算說明?

臨渭區(qū)紀委

2017年度部門決算說明

一、臨渭區(qū)紀委概況

(一)臨渭區(qū)紀委主要職責

1、主管全區(qū)黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實市紀委、區(qū)委關于反腐倡廉建設的決策部署,維護黨的章程和黨的其他法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

2、負責對黨員進行黨風廉政、黨紀政紀宣傳教育;檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管理范圍內的案件。

3、會同街鎮(zhèn)黨(工)委、政府及區(qū)級各部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作,負責組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。

4、負責對黨的紀律檢查工作理論有關理論問題進行調查研究,擬定全區(qū)黨紀有關條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。

5、主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī),教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉;對忠于職守、清正廉潔、政績突出的工作人員提出表彰獎勵的建議。

6、監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)政府領導干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定并建議做出行政處分。

7、受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴,保護監(jiān)察對象正當權利和合法權益;受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

8、調查研究區(qū)政府各部門和街鎮(zhèn)政府制定的有關政策、法規(guī)的情況,對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改、補充建議;變更或撤銷下級紀檢監(jiān)察組織不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。

9、承辦市紀委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權和交辦的其他任務。

(二)2017年度部門工作完成情況

2017年臨渭區(qū)紀委監(jiān)察局全面落實中、省、市紀委全會和區(qū)委十六屆二次全會精神,聚焦主業(yè)主責,主要從六方面入手:完善黨風廉政建設機制;嚴查重處各類違規(guī)違紀問題;挺紀在前,執(zhí)紀審查持續(xù)加力;狠抓教育,崇廉尚廉;聚焦重點,從嚴監(jiān)督問責;注重實踐,打造政治業(yè)務過硬隊伍;堅守責任擔當,嚴格落實中央八項規(guī)定精神,扎實開展“作風建設年”活動,聚焦扶貧、環(huán)保、市場秩序領域,嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責,全面落實“三個助力”,嚴肅查處群眾身邊不正之風和腐敗問題,有序推進國家監(jiān)察體制改革試點工作,全區(qū)黨風廉政建設和反腐敗工作取得明顯成效。

(三)部門決算單位構成

臨渭區(qū)紀委設行政單位1個。納入區(qū)紀委2017年部門決算編報范圍的單位共有1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

中共渭南市臨渭區(qū)紀律檢查委員會

行政單位







(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制46人,行政編制46人,實有人員45人,單位管理的離退休人員13人。

單位名稱

單位

性質

經費管理方式

人員編制數(shù)

實有在職人數(shù)

離退休人數(shù)

臨渭區(qū)紀律檢查委員會

行政

全額

46

45

13

18決算.png

(五)部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年未購置車輛。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入594.08萬元,較上年增長21.97%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設備、辦公經費增大;支出518.92萬元,較上年增長6.54%,其主要原因是人員工資增加、辦公設備、辦公經費增大。

1、收入總計594.08萬元。包括:

 ?。?)一般公共預算財政撥款收入594.08萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比的增加 21.97%,主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設備增加、辦公經費增大。

 ?。?)政府性基金收入為0元,與上年對比無變化。

(3)事業(yè)收入為0元,與上年對比無變化。

(4)經營收入為0元,與上年對比無變化。

(5)其他收入為0元,與上年對比無變化。

(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,與上年對比無變化

(7)上年無結轉和結余。

2、支出總計518.92萬元,包括:

 ?。?)基本支出503.70萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成區(qū)紀委日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出239.97萬元,與上年對比的增加10.28%,主要原因是人員工資增加;對個人和家庭的補助支出75.35萬元,與上年對比的減少16.72%,主要原因是2016年度我單位常瞻自然減員;商品和服務支出188.38萬元,與上年對比的增加10.82%,主要原因是辦公設備增加、辦公經費增大。

(2)項目支出15.22萬元,主要用于辦公設備購置。與上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。

(3)經營支出,本部門無此項支出。

(4)對附屬單位補助支出,本部門無此項支出。

(5)結余分配,本單位無此項支出。

(6)年末結轉和結余,本部門年末無結轉和結余。

(二)財政撥款支出決算情況說明

  1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入594.08萬元,較上年增長21.97%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設備、辦公經費增大;支出518.92萬元,較上年增長6.54%,其主要原因是人員工資增加、辦公設備、辦公經費增大。其中:基本支出503.70萬元,較上年對比增加9.96% ,增加原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設宣傳力度加大,辦公設備增加、辦公經費增大。項目支出15.22萬元,較上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

(1)一般公共服務支出420.08萬元。較上年增長10.29%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設宣傳力度加大,辦公設備、辦公經費增大,其中:行政運行支出404.86萬元,一般行政管理事務支出15.22萬元。

(2)社會保障和就業(yè)支出72.08萬元,較上年下降0.1%,其主要原因是人員流動變化造成。其中:行政事業(yè)單位離退休53.85萬元,撫恤金18.23萬元。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.55萬元,較上年下降2.38%,其主要原因是其主要原因是人員流動變化造成。

(4)住房保障支出20.21萬元,較上年增長10.38%,其主要原因是人員流動變化造成。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經費315.32萬元。較上年增長2.35%,其主要原因人員增多、工資增加,養(yǎng)老醫(yī)保、社會保障繳費增加。其中:工資福利支出239.97萬元,對個人和家庭補助支出75.35萬元。

(2)公用經費188.38萬元。較上年增長25.6%,其主要原因是工作業(yè)務量加大,辦公運轉經費加大。其中:辦公費89.38萬元印刷費4.25萬元、郵電費2.51萬元差旅費15.18萬元、培訓費1.35萬元、維修護費12.19萬元、會議費1.58萬元、工會會費5.74萬元、勞務費2.4萬元、公務用車運行維護費19.89萬元其他交通費30.61萬元、其他商品和服務3.3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項目支出表

2017年度項目支出15.22萬元,與上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出,與上年對比無變化,并已公開空表。

(五)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出19.89萬元,較上年下降0.6%,其主要原因是加強公務用車管理,厲行節(jié)約原則。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費19.89萬元,公務接待費0萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度本部門無因公出國(境)支出費用,與上年對比無變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年本部門公務用車3輛,公務用車運行維護支出19.89萬元,較去年同比下降0.6%。主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費等支出。

3、公務接待費支出情況

2017年度本部門無公務接待費用支出, 較去年同比下降100%,主要原因是2017年無公務接待支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.35萬元,較去年同比下降74.81%,其主要原因是培訓次數(shù)減少。

5、會議費支出情況

會議費支出1.58萬元,較去年同比下降57.87%,其主要原因是會議次數(shù)減少。

(六) 機關運行經費的執(zhí)行情況機關運行情況:2017年本部門本級的機關運行經費財政撥款支出188.38萬元,比上年增加38.39萬元,增長25.6%。主要用于辦公費、印刷費郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等,增加主要原因是工作業(yè)務量加大,辦公運轉經費加大。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本單位2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件:2017年決算公開表.xls