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臨渭區(qū)委巡察辦

臨渭區(qū)委巡察辦2017年度部門決算說明

臨渭區(qū)委巡察辦

2017年度部門決算說明

一、部門概況

(一)部門主要職責

(1)貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定;

(2)提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計劃和階段任務(wù)安排;

(3)聽取巡察工作匯報;

(4)研究巡察結(jié)果運用,提出相關(guān)意見建議;

(5)向區(qū)委報告巡察工作情況;

(6)對區(qū)委巡察組進行管理和監(jiān)督;

(7)研究處理巡察工作中的其他重要事項。

(二)2017年度部門工作完成情況

2017年以來,臨渭區(qū)委巡察辦在市委巡察辦及區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下,堅持在摸索中規(guī)范,在規(guī)范中創(chuàng)新,在創(chuàng)新中提升,從初期的以紀委為主圍繞黨風廉政建設(shè)開展專項巡察轉(zhuǎn)到了圍繞黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)和全面從嚴治黨的政治巡察。2017年共開展2輪常規(guī)巡察、1輪扶貧領(lǐng)域的專項巡察,共發(fā)現(xiàn)問題76個,問題線索41個,立案2件,黨政紀處分2人(其余問題線索區(qū)紀委正在辦理中),在全區(qū)形成利劍震懾作用。

(三)部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)行政單位1個。

本部門的部門決算只是本級預(yù)算。

詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

中共渭南市臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

行政單位

(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制19人,行政編制19人、實有人員11人。

單位名稱

單位

性質(zhì)

經(jīng)費管理方式

人員編制數(shù)

實有在職人數(shù)

臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

行政

全額

19

11

區(qū)委巡察辦人員情況柱狀圖

巡察辦.png

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(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位無車輛,單價50萬以上的設(shè)備0臺。單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0(套)二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入49.09萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字;支出35.92萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字。

1、收入總計49.09萬元。包括:

(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入49.09萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字

(2)2017無政府性基金收入,2017年新成立單位,上年無數(shù)字。

(3)2017無事業(yè)收入,2017年新成立單位,上年無數(shù)字。

(4)2017無經(jīng)營收入,2017年新成立單位,上年無數(shù)字。

(5)2017無其他收入,2017年新成立單位,上年無數(shù)字。

(6)2017無用事業(yè)基金彌補,2017年新成立單位,上年無數(shù)字。

(7)無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計35.92萬元,包括:

(1)基本支出24.07萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出15.66萬元,對個人和家庭的補助支出1.23萬元,商品和服務(wù)支出7.18萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法分析。

(2)項目支出11.85萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括行政事業(yè)類項目支出11.85萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法分析。

(3)2017無經(jīng)營支出,2017年新成立單位,上年無數(shù)字,無法分析。

(4)2017無對附屬單位補助支出,2017年新成立單位,上年無數(shù)字,無法分析。

(5)無結(jié)余分配。

(6)無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算情況說明

 1、財政撥款收入支出決算總體情況。

 2017年度財政撥款收入49.09萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對;支出35.92萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中:基本支出24.07萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對;項目支出11.85萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。

2、財政撥款支出決算具體情況。

(1)一般公共服務(wù)支出33.55萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中,基本支出21.7,項目支出11.85萬元。

(2)社會保障和就業(yè)支出1.14萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中:機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1.14萬元。

(3)住房保障支出1.23萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中,住房公積金1.23萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經(jīng)費16.89萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中:基本工資8.51萬元;津貼補貼6.01萬元;機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費1.14萬元;住房公積金1.23萬元。

(2)公用經(jīng)費7.18萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。其中:辦公費1.5萬元;印刷費1.1萬元;郵電費0.15萬元;差旅費0.81萬元;會議費0.32萬元;培訓(xùn)費0.06萬元;勞務(wù)費0.3萬元;工會經(jīng)費1萬元;其他交通費用1.33萬元;其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

(三)2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出11.85萬元,為新成立單位購置辦公設(shè)備.2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比較分析。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,我單位不存在此項支出,無法比較;因公出國境團組共0批,0人次,我單位不存在此項支出,無法比較。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,;2017年公務(wù)用車運行維護支出0萬元,我單位無公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.06萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。

5、會議費支出情況

會議費支出0.32萬元,2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出7.18萬元,其中:辦公費1.51萬元、印刷費1.11萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.81萬元、會議費0.32萬元、培訓(xùn)費0.06安遠、勞務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他交通費1.32萬元2017年新成立單位,上年無決算數(shù)字,無法比對。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件:2017年決算巡察辦匯總表.xls

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