臨渭區(qū)鹽務管理局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
(1)、監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況;
(2)、負責全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報,制止和糾正各類涉鹽違法行為,維護好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序;
(3)、負責全區(qū)食鹽專營的行政管理工作;
(4)、負責受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理,保障鹽業(yè)市場的有序供應;
(5)、負責全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,合理開發(fā)利用鹽資源,統(tǒng)籌安排,合理調度,保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。
(6)、負責下屬企業(yè)的管理工作;
(7)、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年國家鹽業(yè)體制改革全面實施,在新的體制下,區(qū)鹽務局緊緊圍繞在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,以學習貫徹落實十九大精神為契機,根據(jù)年度目標任務和重點工作,以轉方式調結構為主線,以食鹽專營為中心,強化食鹽市安全監(jiān)管,確保鹽業(yè)信訪安全穩(wěn)定,工作計劃匯報如下:
(1)強化鹽業(yè)市場管理,堅決確保食鹽市場安全。
加強鹽政管理,凈化鹽業(yè)市場,確保群眾食鹽安全。今年受鹽改影響,我局排除萬難,依舊加強食鹽市場監(jiān)管不放松,整合各類資源,通過媒體報道、全員稽查、執(zhí)法專項檢查及專題日宣傳等方式,將一個執(zhí)法隊伍轉變?yōu)樗膫€,特別是在應對“臭腳鹽”問題中,我們更是通過“臨渭頻道”的宣傳報道,及掛牌經(jīng)營、扣押、要求商家自行召回的措施,有效的確保了鹽業(yè)市場的基本穩(wěn)定。
(2)加強宣傳力度。
今年開展專項整頓四次,大型宣傳活動四次,扣押“臭腳鹽”46.5噸,鹽政執(zhí)法檢查260余次,查獲涉鹽執(zhí)法案件3起,發(fā)放各類宣傳資料數(shù)萬余份,震懾了私鹽販銷。
(3)確保信訪維穩(wěn),為十九大召開奠定基礎。
信訪維穩(wěn)是今年工作的重中之中,為確保我局信訪穩(wěn)定,我局成立了維穩(wěn)工作領導小組,制定了《信訪安保工作方案》、《突發(fā)事件應急預案》、《重點監(jiān)控對象防控措施》,并成立了兩個維控工作隊,特別就涉軍人員按照領導包聯(lián)到人的辦法,進行明確,特別是對重點監(jiān)控對象閔強的維穩(wěn)采取了多種方法措施,確保其安全可控,通過我們不懈的努力,今年我局0信訪,為黨的十九大順利召開做出了努力。
(三)部門決算單位構成
本部門的部門預算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務管理局決算單位事業(yè)單位1個;其中:財政補助事業(yè)單位1個。
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 臨渭區(qū)鹽務管理局(機關) | 全額事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
人員情況:現(xiàn)有全額事業(yè)編制;在崗12人,退休1人。
截止2017年底,本部門人員編制13人,其中行政編制0人、事業(yè)編制13人;實有人員13人 (退休1人),其中行政0人,事業(yè)13人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入174.42萬元,較上年增長7.2%,年末結轉和結余15.63萬元,支出158.79萬元,較上年增下降2.4%,其主要原因是2016年補發(fā)以前年度的工資。
1、收入總計174.72萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入174.42萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長7.2%,其主要原因是年末結轉和結余15.63萬元。
(2)政府性基金收入0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(3)事業(yè)收入0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(4)經(jīng)營收入0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(5)其他收入0元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結轉和結余0萬元。
2、支出總計158.79萬元,包括:
(1)基本支出158.79萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出75.78萬元,較上年減少了49.93萬元,原因是2016年補發(fā)以前年度工資、津補貼;對個人和家庭的補助支出10.37萬元,較上年減少了0.67萬元,原因是減少了采暖補貼;2017年增加了商品和服務支出72.64萬元,較上年增加了46.7萬元,原因是增加了辦公費、印刷費、勞務費。
(2)項目支出0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(3)經(jīng)營支出0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(5)結余分配0萬元,與上年對比的無增減變化情況及變化原因。
(6)年末結轉和結余15.63萬元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入158.79萬元,2017年度財政撥款收入158.79萬元,較上年下降2.4%,其主要原因是2016年補發(fā)以前年度工資、津補貼。2017年度財政撥款支出158.79萬元,較上年下降2.4%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補發(fā)以前年度工資、津補貼)。其中:基本支出158.79萬元,較上年下降2.4%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補發(fā)以前年度工資、津補貼)。項目支出0萬元,與上年對比,較上年減少了0萬元,無增減變化,其主要原因是無項目支出。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出5萬元。較上年增長100%,其主要原因是增加了信訪維穩(wěn)經(jīng)費,其中:行政運行支出5萬元,(人員經(jīng)費支出0.45萬元,公用經(jīng)費支出4.55萬元)。
(2)社會保障就業(yè)支出8.97萬元。較上年增加118%,其主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)增加所致,其中:人員經(jīng)費支出8.97萬元,(事業(yè)單位離退休支出2.46萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.51萬元)。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.36萬元。較上年增加1%其主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)增加所致,其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出2.36萬元,(人員經(jīng)費支出2.36萬元)。
(4)商業(yè)服務業(yè)等支出135.01萬元,較上年下降了1%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補發(fā)以前年度工資)所致,其中:事業(yè)運行支出135.01萬元,(人員經(jīng)費支出66.92萬元。公用經(jīng)費支出68.09萬元)。
(5)住房保障支出7.46萬元。較上年增加0.8%其主要原因是住房公積金基數(shù)增加所致,其中:住房公積金支出7.46萬元,(人員經(jīng)費支出7.46萬元)。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費86.15萬元。較上年減少37%其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補發(fā)以前年度工資)所致,其中:一般公共服務支出0.45萬元,社會保障就業(yè)支出8.97萬元,其中事業(yè)單位離退休支出2.46萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.51萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.36萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出66.92萬元,住房保障支出7.46萬元。
(2)公用經(jīng)費72.64萬元。較上年增加180%其主要原因是增加勞務費補發(fā)企業(yè)以前年度工資所致,2017年由于鹽業(yè)體制改革,我鹽務局下屬鹽業(yè)公司鹽品滯銷,公司人員發(fā)不上工資,還要維護市場穩(wěn)定,我局局長積極向政府反應情況,在政府的大力支持下,撥給公司運行經(jīng)費53萬元。
其中:一般公共服務支出4.55萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出68.09萬元
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
本年項目支出,并公開空表.
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出并公開空表
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.33萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.38萬元,公務接待費0.95萬元。較上年增長0%,其主要原因是根據(jù)八項規(guī)定嚴格壓縮三公經(jīng)費支出。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加0%;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)分別同比增加0%。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,2017年公務用車運行維護支出2.38萬元,較去年同比下降0%。主要用于公車加油和維修。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.95萬元,較去年同比增加0%,累計接待45批次、140人。
4、培訓費支出情況
培訓費支出0萬元,較去年同比增加0%。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元,較去年同比增加0%。
(六) 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況:
本年無機關運行經(jīng)費,單位無固定資產(chǎn),辦公地點借用鹽業(yè)公司,不產(chǎn)生費用。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。