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共青團渭南市臨渭區(qū)委

共青團渭南市臨渭區(qū)委2017年度部門決算說明

共青團渭南市臨渭區(qū)委

2017年度部門決算說明

一、部門概況

(一)部門主要職責

1.領導和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作;

2.承擔區(qū)委、區(qū)有關方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關的工作;

3.組織帶領全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用,完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務;

4.負責全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作;

5.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);

6.負責全區(qū)團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作;

7.負責指導并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設,培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;

8.領導全區(qū)少先隊工作,負責區(qū)少工委日常工作;

9.負責組織、指導各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;

10.募集青少年發(fā)展經(jīng)費,承擔實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關工作;

11.完成區(qū)委交辦的其它任務。

(二)2017年度部門工作完成情況

2017年,在區(qū)委區(qū)政府和上級團組織的正確領導下,共青團渭南市臨渭區(qū)委堅持以學習貫徹黨的十九大精神為契機,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。按照中、省、市群團改革精神要求,不斷深化推進共青團改革,探索做好新時期青年工作的新的方法路徑。主要圍繞“從嚴治團、青少年思想引領、服務大局、自身建設”四大重點,努力開展具有臨渭特色的共青團工作。

(三)部門決算單位構(gòu)成

共青團渭南市臨渭區(qū)委設行政單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

共青團渭南市臨渭區(qū)委本級(機關)

行政單位

(四)部門人員情況說明

示例:截止2017年底,本部門人員編制6人,其中行政編制4人、事業(yè)編制2人;實有人員4人,其中行政4人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

共青團.png

(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;沒有單價50萬元以上的通用設備。2017年當年未購置車輛;未購置購置單價50萬元以上的設備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入75.690298萬元,較上年增長67.64%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等;支出66.72772萬元,較上年增長47.79%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等。

1、收入總計75.690298萬元。包括:

  (1)一般公共預算財政撥款收入75.690298萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長67.64%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等

 ?。?)政府性基金收入0萬元,較上年無變化。

(3)事業(yè)收入0萬元,較上年無變化。

(4)經(jīng)營收入0萬元,較上年無變化。

(5)其他收入0萬元,較上年無變化。

(6)沒有用事業(yè)基金彌補收支差額,較上年無變化。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計66.72772萬元,包括:

 ?。?)基本支出66.72772萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出20.869458萬元,占總支出的31.28%,較上年增長11.96%,主要原因是工資和津貼調(diào)整;對個人和家庭的補助支出3.3124萬元,占總支出的4.96%,較上年增長16.2%,主要原因是住房公積金等支出增加;商品和服務支出42.545862萬元,占總支出的63.76%,較上年增長79.82%,主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等。

(2)項目支出0萬元,較上年無變化。

(3)經(jīng)營支出0萬元,較上年無變化。

(4)對附屬單位補助支出0萬元,較上年無變化。

(5)結(jié)余分配0萬元,較上年無變化。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.962578萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財政撥款收入支出決算情況說明

  1、財政撥款收入支出決算總體情況。

  2017年度財政撥款收入75.690298萬元,較上年增長67.64%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等;支出66.72772萬元,較上年增長47.79%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等。其中:基本支出66.72772萬元,基本支出較上年增長47.79%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等;無項目支出。

2、財政撥款支出決算具體情況。

(1)一般公共服務支出61.287062萬元,較上年增長43.6%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,大學生到政府機關見習人數(shù)增加等。其中:群眾團體事務支出61.287062萬元,包括行政運行支出34.96694萬元,其他群眾團體事務支出26.320122萬元。

(2)社會保障與就業(yè)支出2.128258萬元,較上年增長156.4%,其主要原因是社保繳費基數(shù)變更。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.128258萬元

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.9804萬元,較上年增長34.04%,其主要原因是單位醫(yī)保繳費人數(shù)增長。其中:行政單位醫(yī)療支出0.9804萬元。

(4)住房保障支出2.332萬元,較上年增長27.43%,其主要原因是住房公積金繳費基數(shù)及比例變更。其中:住房公積金支出2.332萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經(jīng)費24.181858萬元,較上年增長12.53%,其主要原因是社保繳費基數(shù)變更,工資福利支出增長。其中:工資福利支出20.869458萬元,對個人及家庭的補助支出3.3124萬元。

(2)公用經(jīng)費42.545862萬元,較上年增長79.82%,其主要原因是2017年度各類大型活動增加,商品和服務支出增長。其中:商品和服務支出42.545862萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項目支出表

本部門2017年無項目支出,較上年無變化。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出,較上年無變化。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.2936萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.09萬元,公務接待費0.2036萬元。較上年下降23.46%,其主要原因是公務用車運行維護費減少。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度我單位無因公出國實際支出,較上年無變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務用車運行維護支出1.09萬元,較去年同比下降26.93%,主要用于公務用車出行。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.2036萬元,與去年同期持平,累計接待4批次、38人。主要用于接待省市團委調(diào)研人員。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.5萬元,較去年同比增加0.5萬元,其主要原因是2017年度新增對全區(qū)團(隊)干部以及志愿者進行技能培訓。

5、會議費支出情況

2017年度我單位無會議費支出,較上年下降100%。

(六) 機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況:

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出34.96694萬元,比上年減少2.21306萬元,下降6%。主要用于工資福利支出、辦公費等,減少主要原因是辦公費等支出減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件:

附件2-2017年決算公開樣表.xls