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臨渭區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局

臨渭區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2017年度部門決算說明

臨渭區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

(一)部門主要職責

1、擬定并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析區(qū)內外經(jīng)濟形勢,提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟和經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的報告。

2、規(guī)劃全區(qū)重大建設項目和生產力布局,擬定全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。爭取中央和省級財政性項目建設資金,安排區(qū)級財政性項目建設資金,按照國務院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準、審核各類建設項目、外資項目。引導民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。

3、推進全區(qū)經(jīng)濟結構調整。組織擬訂綜合性產業(yè)政策,負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;會同有關部門擬定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,組織擬定高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的規(guī)劃,協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的問題。

4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;負責全區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。承擔關中-天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展有關工作。

5、負責全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬定社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬定人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設,研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策建議,協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

6、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調工作,組織擬定全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調實施,參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。

7、組織實施全區(qū)政府投資項目的招投標、稽查、驗收等項目管理工作。

8、貫徹落實國家有關國民經(jīng)濟動員工作的方針、政策、法規(guī)及措施,組織擬定全區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃;組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

9、負責全區(qū)以工代賑工作。

10、貫徹執(zhí)行中省市價格方針、政策,組織實施國家價格和調定價方案,制定全區(qū)價格管理政策和辦法。

11、貫徹執(zhí)行中省市關于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究提出全區(qū)糧食調控、問題平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)2017年度部門工作完成情況

1、涉考指標完成情況

一是市對區(qū)考核指標超額完成。全年轄區(qū)生產總值預計完成283億元,同比增長11%;全社會固定資產投資預計完成380億元,同比增長16%;105個區(qū)級重點項目年度計劃投資161億元,預計全年完成可投資166億元,占年度任務的103%;38個市級重點推進項目年度計劃投資101.6億元,預計全年可完成110億元,占年度任務的108.3;城鎮(zhèn)居民人居可支配收入全年預計達到32000元,同比增長10%;萬元GDP能耗預計下降3.5%,二氧化碳排放率預計降低4.2%;煤炭消費消減量預計完成15.26萬噸。所有涉考指標連續(xù)兩個季度在市對區(qū)考核中位居全市前三。二是項目策劃包裝成績顯著。2017年市上下達我區(qū)項目策劃任務28個,總投資300億元,全區(qū)已完成項目策劃83個,其中產業(yè)類12個,基礎設施類26個,公共服務民生類37個額,生產性服務業(yè)8個,總投資613億元,占年度任務的204.3%。三是PPP項目有序推進。2017年全區(qū)策劃包裝PPP項目41個,總投資398.82億元,涉及農業(yè)、食品、城建、環(huán)保、文化旅游、交通、水利設施等7類。全年實施了沋河南段綜合治理項目、渭南市城市綠化提升改造、河庫聯(lián)通西塬灌溉供水工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地東部生態(tài)人居環(huán)境提升工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地基礎設施建設等5個項目,總投資39.67億元。四是代賑項目進展順利。2017年上級下達我區(qū)以工代賑項目12個,總投資140萬元,目前三張薛家、下邽東關村道硬化等7個項目已驗收,其余5個項目正在加緊施工,預計11月底即可完工。五是新能源推廣步伐加快。今年來,我局積極推廣氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程,啟動新能源替代電力工程。完成了總投資2.5億元的農村天然氣綜合利用項目備案;崇凝鎮(zhèn)永慶寺村500KWP、崇凝鎮(zhèn)三興村500KWP、三張鎮(zhèn)駱村120KWp 、孝義鎮(zhèn)南劉村125KWP、孝義鎮(zhèn)孝豐村125KWP、陽郭鎮(zhèn)肖底村200KWP分布式光伏項目已并網(wǎng)發(fā)電;閆村鎮(zhèn)三李村、豐原鎮(zhèn)勝利村、西關村、陽郭鎮(zhèn)高李村、三張鎮(zhèn)椗李村光伏扶貧項目正在加緊施工。

2、重點工作開展情況

一是作風建設年活動全面完成。今年3月份以來,我局緊扣“追趕超越”定位和“五個扎實”要求,開展了以“增強經(jīng)濟發(fā)展引擎”為目標,以“五查四整三提升”為抓手,以解決部分黨員干部安于現(xiàn)狀、進取精神不強、工作實效不明顯、“本領恐慌、知識恐慌”為重點的“三創(chuàng)三增和作風建設年”活動。在活動中,我局高質量地完成了學習動員、查擺問題、整改提升和總結提高階段的各項任務,達到了“規(guī)定動作到位,特色動作顯著”的效果,有效解決了黨員干部不會為、不能為、不想為、不敢為、亂作為等方面的問題。機關干部素質得到進一步提高,各項制度不斷完善,有力的推進了各項工作的開展。圍繞轉作風建設年活動,我局開展了“陽光審批”活動,全年共辦理項目備案審批159個,完成招投標實施方案批復79個;實施了“一站式”辦結制度,在行政服務中心窗口處理各類業(yè)務100多個;制定并在機關內實施了《效能考核實施辦法》、《精準扶貧考核辦法》,為機關作風的好轉奠定了良好的基礎。??

二是全面貫徹落實“三項機制”。按照區(qū)委要求,我局及時組織機關干部通過集中學、自學、討論學等方式學習了《三項機制學習問答匯編》、《臨渭區(qū)追趕超越和“三項機制應知應會手冊》和《臨渭區(qū)追趕超越目標定位及近年主要考核指標完成情況手冊》,組織干部觀看《落實“三項機制”助推“追趕超越”》電教片,撰寫了心得體會,舉行了知識測試,通過學“學、寫、考”,增強了黨員干部盡職盡責、勇于擔當?shù)囊庾R。同時,通過樹立典型標兵,制定了《效能考核辦法和實施細則》、《鼓勵激勵實施辦法》、《能上能下實施辦法》、《容錯糾錯實施辦法》;與區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)考核辦聯(lián)合制定并下發(fā)了《追趕超越實施辦法》和《運用“三項機制”推進重點項目建設實施辦法》,在全局樹立了加快發(fā)展、追趕超越的意識,有力地促進了全區(qū)各項重點工作的開展,為完成我區(qū)全年目標任務奠定了堅實的基礎。

三是深化改革工作進展順利。2017年,我局牽頭的經(jīng)濟體制與生態(tài)文明體制改革共承擔14項改革任務,分別由經(jīng)濟發(fā)展局、財政局、水務局、區(qū)環(huán)保局、金融辦、工商分局等6個單位牽頭組織實施。目前,五證合一”、“先照后證”改革、市場退出機制、企業(yè)注冊全程電子化、重大招商項目“綠色通道”、“限時辦結”“審核合一”、預算管理制度改革基本完成,農村基層水利服務體系、街鎮(zhèn)水利服務網(wǎng)絡初步形成;“河長”制得到全面落實,落實了區(qū)級河長16個,鎮(zhèn)級河長22個,村級河長83個;區(qū)級警長8個,鎮(zhèn)級警長13個,建立了河長制問題清單制度,逐河段分解落實了管護任務;《發(fā)展金融聚焦區(qū)試點意見》已經(jīng)政府審核,民間借(轉)貸服務中心設立前期準備工作初步完成,網(wǎng)絡平臺審批制度、供給側結構改革、深化預算管理制度改革有序推進。

四是鐵腕治霾效果明顯。嚴格執(zhí)行《固定資產投資項目節(jié)能審查辦法》,杜絕高耗能、高污染項目審批。牽頭組織實施了煤炭削減工作。制定了《臨渭區(qū)2017年煤炭削減專項工作方案》、《秸稈等生物質綜合利用專項工作方案》;組織召開了全區(qū)煤炭削減工作推進會、主城區(qū)氣化工程推進會;代區(qū)政府印發(fā)了《關于清理整治煤炭銷售和使用的通告》;組織渭南潔凈煤銷售有限公司在全區(qū)設立16個潔凈煤銷售點,推廣使用潔凈煤;牽頭拆除鍋爐388臺,關閉磚瓦窯95座,完成居民“煤改氣”15000戶,紅旗水泥制品廠天然氣點項目全面完工,秦牛鍋爐有限公司新區(qū)天然氣項目正在加緊實施,兩項目的完成每年可減少煤炭消費3715噸,將極大的改善城區(qū)環(huán)境質量。

五是市場秩序整頓有序推進。我局以“放管服”改革為抓手,積極營造規(guī)范、有序、良好的市場環(huán)境。將各類項目(除國家秘密項目外)的審批、核準備案以及所涉及的各類審批事項全部納入在線審批平臺管理。對審批項目實行統(tǒng)一代碼制度,項目代碼由在線平臺生成,實行一個項目一代碼。今年以來,我局已通過在線審批平臺審批159個,項目涉及基礎設施建設、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、民政、美麗鄉(xiāng)村建設等項目。強化項目報建階段審批事項監(jiān)管。積極與市級公共資源交易平臺對接,加快使用國有資金的建設項目納入公共資源交易平臺交易步伐。按照“誰審批誰監(jiān)管、誰主管誰監(jiān)管”原則,明確監(jiān)管責任,整合監(jiān)管力量,共享監(jiān)管信息,實現(xiàn)協(xié)同監(jiān)管、全過程監(jiān)管。積極開展重點領域整頓工作。協(xié)調區(qū)網(wǎng)信辦開展了“信用臨渭”建設活動;協(xié)調區(qū)工商分局、區(qū)住建局、區(qū)質監(jiān)分局、區(qū)農業(yè)局、區(qū)商務局、區(qū)文旅局等部門在工程建設監(jiān)管、產品質量檢測管理、優(yōu)化投資環(huán)境、旅游市場管理、涉農市場管理、食品藥品市場秩序、文化市場管理等方面開展了市場整頓活動,通過整頓,凈化了工程建設、質量監(jiān)管等領域的環(huán)境,規(guī)范了旅游、食品藥品、文化市場秩序,進一步優(yōu)化了臨渭投資環(huán)境,為全區(qū)追趕超越營造了良好的環(huán)境。

六是脫貧攻堅年度目標提前完成。按照“六個精準”要求,牽頭成立了公共服務與基礎設施建設領導小組,制定了年度工作實施方案,協(xié)助成員單位設法想法爭取資金,全年爭取到各類資金11.89億元;積極實施了異地搬遷工程,簽訂“三項協(xié)議”4784戶,完成分房2025套,已搬遷1847戶;在全區(qū)55個貧困村實施了飲改水項目,解決了11萬人的吃水難問題;在豐原吳田、崇寧竹馮等10個村實施了村衛(wèi)生室建設;完成聯(lián)網(wǎng)路31.81公里,道路加寬及整村推進項目完成418公里;在10個脫貧村和2017年計劃脫貧20個村中新建垃圾集中臺34個,新栽綠化樹木18553棵,新建衛(wèi)生廁所21個,新建污水處理池7個,新安太陽能路燈1539。根據(jù)豐原鎮(zhèn)西關村情,在完成脫貧數(shù)據(jù)清洗的基礎上,我局投資119萬元水泥硬化村道2.1公里,新砌渠道2.1公里,新建水塔1座,幫助黃秀英、黨志善、黨振牛等特殊群眾解決生產生活問題10多個。按照支部+公司+農戶的模式,由村支部牽頭,村集體公司具體實施,流轉西關村村民土地300多畝,前期一次性注入公司產業(yè)資金10萬元;協(xié)助鎮(zhèn)、村落實43戶貧困戶產業(yè)幫扶資金7萬余元;在西關村原黨家村村部樓頂投資24.6萬元,建設30.78千瓦光伏電站一座,發(fā)展花椒2200多畝,其中新發(fā)展1400多畝,為西關村群眾脫貧奠定了良好的基礎。在整村推進工作中,我局投資100萬元,水泥硬化閻村雙龍村村道5250平方米,安裝路燈80盞。投資200萬元,水泥硬化三張薛家村道14000平方米,新建310米深井1眼;投資270萬元,為陽郭高李村新建生產環(huán)形路22000平方米,新修廊架300米。

是項目資金爭取成果豐碩。今年以來,我們認真研究中省投資政策和方向,積極指導部門、街鎮(zhèn)搶抓國家“促投資、穩(wěn)增長”的政策機遇,想法設法爭取中省各類資金。目前,全區(qū)共爭取各類資金69億元。其中發(fā)改局爭取中省項目21個,11451萬元。2018年申請中央預算內資金項目共計39個,計劃申請資金29億元。

八是沋河南段治理項目進展順利。河南段治理項目是區(qū)政府交給我局的一項重點工作,該項目總投資1.5億元,年度計劃投資1.2億元。自2月份開工以來,我局積極組織實施,目前,已完成公園景觀提升、兩座橋主體工程全面完工,河道治理完成10座壩工程,累計完成投資1.2億元。

九是積極配合區(qū)政府開展中心工作全面完成。按照市政府安排,完成了全區(qū)“地條鋼”的排查摸底、甄別處置等工作;配合區(qū)委、區(qū)政府完成“追趕超越”相關工作,制定了《臨渭區(qū)落實“五新”戰(zhàn)略加快三地一中心建設實施方案》、《關于進一步深化供給側結構性改革的實施意見》和《臨渭區(qū)供給側結構性改革降成本行動計劃》;完成了渭南市臨渭區(qū)農村一二三產業(yè)融合發(fā)展調研報告和每季度破解“八大難題”,實現(xiàn)追趕超越的進展情況匯報;完成每季度追趕超越審計工作;開展了石油天然氣長輸管道安全隱患檢查整治;參加了絲博會暨第21屆西洽會、渭南(北京)經(jīng)濟合作活動周、三賢故里與“鵬”相約臨渭優(yōu)勢產業(yè)PPP推介會,簽約項目合同4個,引資54.6億元。

(三)部門決算單位構成

示例:臨渭區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(部門)設行政單位1個;事業(yè)單位1個,其中:財政補助事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有2個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

經(jīng)濟發(fā)展局部門本級(機關)

行政單位

2

臨渭區(qū)項目管理辦公室 

財政補助事業(yè)單位

(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制37人,其中行政編制21人、事業(yè)編制16人;實有人員37人,其中行政21人、事業(yè)16人。單位管理的離退休人員15人。

部門人員柱狀圖

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(五)部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5528.88萬元,較上年增長354.11%,其主要原因是項目收入加大,國家對鐵腕治霾資金投入加大,再加之我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入加大;支出3885.30萬元,較上年增長219.12%,其主要原因是項目支出加大,我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出加大。

1、收入總計5528.88萬元,包括:

(1)一般公共預算財政撥款收入5477.88萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比增長377.70%,主要原因是項目收入加大,國家對鐵腕治霾資金投入加大,再加之我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入加大。

(2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級財政當年撥付的0基金,與上年對比的無增減變化。

(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,與上年對比無增減變化。

(4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比無增減變化。

(5)其他收入51萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中市發(fā)級撥款收入50萬元,其他為銷戶轉入和利息收入,與上年對比的增減變化情況及變化原因

(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

(7)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

收入決算總體情況柱狀分析圖

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2、支出總計5528.88萬元,包括:

  (1)基本支出545.30萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出270.70萬元,對個人和家庭的補助支出61.12萬元,商品和服務支出213.48萬元,基本支出較上年減少了48.92%,其中工資福利支出較上年減少了2.43%,主要由于機構改制人員變動引起;對個人和家庭的補助支出較上年減少了27.57%,主要原因是養(yǎng)老制度改革;商品和服務支出較上年較少了73.17%,主要原因我區(qū)減少對項目編報的資金投入。

(2)項目支出3340萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括基本建設項目3140萬元,其他資本性支出200萬元,其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入力度。

(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化。

(4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比無增減變化。

(5)結余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

(6)年末結轉和結余1643.58萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

支出決算總體情況柱狀分析圖

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(二)財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

 2017年度財政撥款收入5477.88萬元,較上年增長377.7%,其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入力度;支出3885.14萬元,較上年增加了238.80%,其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入力度。其中:基本支出545.14萬元,較上年下降82.84%,其主要原因是主要原因我區(qū)減少對項目編報的資金投入;項目支出3340萬元,較上年增長2126.77%,其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入力度。

2、財政撥款支出決算具體情況

(1)一般公共服務支出457.74萬元,較上年下降53.51%,其主要原因是我區(qū)減少對項目編報的資金投入。其中:發(fā)展與改革事務支出446.74萬元,其他一般公共服務支出11萬元。

(2)公共安全支出2000萬元,上年無本項支出。其中:治安管理2000萬元。

(3)社會保障和就業(yè)支出57.20萬元,較上年下降5.09%,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。其中行政事業(yè)單位離退休57.20萬元。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.74萬元,較上年下降7.31%,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療7.74萬元。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元,上年無本項支出。其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施1000萬元。

(6)農林水支出140萬元,較上年增長133.33%,其主要原因是國家加大對農村基礎設施建設的投入。其中農村基礎設施建設140萬元。

(7)商業(yè)服務業(yè)等支出200萬元,上年無本項支出。其中其他商業(yè)服務業(yè)等支出200萬元。

(8)住房保障支出22.47萬元,較上年下降6.49%,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。其中住房改革支出住房公積金22.47萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

(1)人員經(jīng)費331.82萬元,較上年下降8.27%,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。其中:一般公共服務支出244.42萬元,社會保障和就業(yè)支出57.20萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.74萬元,住房保障支出22.47萬元。

(2)公用經(jīng)費213.32萬元,較上年下降70.58%,其主要原因是我區(qū)減少對項目編報的資金投入。其中:一般公共服務支出213.32萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項目支出表

2017年度決算項目支出3340萬元,基本建設類項目支出3140萬元,行政事業(yè)類項目支出200萬元,反映本部門項目支出決算情況,與上年對比增加了3190萬元,其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施投入力度。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出13.42萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費12.47萬元,公務接待費0.95萬元。較上年下降了25.53%,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比無增加變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;2017年公務用車運行維護支出12.47萬元,較去年同比下降25.55%。,其主要原因是機構改制(金融辦劃歸政府辦,區(qū)劃辦更名后劃歸商務局)。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.95萬元,較去年同比下降25.2%,累計接待23批次135人次。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.59萬元,較去年同比增加44.51%,其主要原因是各類培訓任務的增加。

5、會議費支出情況

會議費支出0.24萬元,較去年同比下降86.13%,其主要原因是壓縮會議費支出。

(六)機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出189.83萬元,比上年減少377.24萬元,下降66.52%。主要用于我局機關購買貨物和服務的各項資金支出,其下降主要原因是我區(qū)減少對項目編報資金投入。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件:

發(fā)改局2017年決算公開表.xls