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臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2017年度部門決算說明

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)

要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲備工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

1,解決原招商區(qū)遺留問題

2,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

3,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

4,配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作

(二)2017年度部門工作完成情況

1、做好城區(qū)征地遺留問題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作,配合雙王街道辦落實(shí)好被征地村民養(yǎng)老補(bǔ)助發(fā)放工作。

2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

3、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。

(三)部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有1個,詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室本級(機(jī)關(guān))

財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

(四)部門人員情況說明

截止年底,本部門人員編制50人,其中行政編制0人、事業(yè)編制50人;實(shí)有人員29人,其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

?

城建辦.png

(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入283.99萬元,較上年增長2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;支出283.99萬元,較上年增長2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

1、收入總計(jì)283.99萬元。包括:

 ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283.99萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

 ?。?)政府性基金收入0萬元。

(3)事業(yè)收入0萬元。

(4)經(jīng)營收入0萬元。

(5)其他收入0元。

(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

2、支出總計(jì)283.99萬元,包括:

 ?。?)基本支出283.99萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 192.26萬元,與上年對比增加9.11%,其主要原因是人員工資增長。對個人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬元,較上年減少30.1%,其主要原因是下半年退休人員退休費(fèi)由區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心發(fā)放。商品和服務(wù)支出32.63萬元,與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大,職工車補(bǔ)增加。

(2)項(xiàng)目支出0萬元.

(3)經(jīng)營支出0萬元。

(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元.

(5)結(jié)余分配0萬元。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

  2017年度財(cái)政撥款支出283.99萬元,其中:基本支出283.99萬元,較上年增長2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;項(xiàng)目支出0萬元。

2財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)一般公共服務(wù)支出5萬元。其中:行政運(yùn)行支出5萬元,較上年增長100%,主要原因是本部門上年無此項(xiàng)支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出49.12萬元,其中:事業(yè)單位離退休支出34.75萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.37萬元。較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門支出范圍內(nèi)。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.98萬元,其中:事業(yè)單位醫(yī)療5.98萬元。較上年增加0%。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.66萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃于管理206.6萬元。較上年增加9%,主要是人員工資增加。

(5)住房保障支出17.23萬元,其中:住房公積金17.23萬元。較上年增加0%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

(1)人員經(jīng)費(fèi)250.22萬元。其中:工資福利支出192.26萬元,較上年增加9%,主要是人員工資增加。對個人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬元較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門支出范圍內(nèi),。

(2)公用經(jīng)費(fèi)33.77萬元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬元,其他資本性支出1.14萬元。與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大,職工車補(bǔ)增加,單位購買辦公設(shè)備。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。并已公開空表。

(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門2017年無項(xiàng)目支出。并已公開空表。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。并已公開空表。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元,較去年同比下降0%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作租車費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元,較去年同比下降100%.

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較去年同比下降0%。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元,較去年同比下降0%。

(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出33.77萬元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬元,(辦公費(fèi)3.46萬元,印刷費(fèi)0.9萬元,郵電費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)2.92萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,勞務(wù)費(fèi)0.43萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其他交通費(fèi)17.77萬元);其他資本性支出1.14萬元。與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大,職工車補(bǔ)增加,單位購買辦公設(shè)備。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件:區(qū)城建辦-2017年決算公開表.xls