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區(qū)民宗局

區(qū)民宗局2016年度部門決算公開情況

一、渭南市臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

?臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局是臨渭區(qū)人民政府直屬事業(yè)機構(gòu),人員編制6名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,設(shè)局長1名,副局長2名,內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股。

、渭南市臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策、法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于民族宗教工作的發(fā)展規(guī)劃和安排部署,并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、組織開展對全區(qū)民族宗教工作的調(diào)查研究,提出全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的政策性建議和意見,參與涉及民族宗教因素的社會穩(wěn)定工作。

3、監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜,指導(dǎo)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜,促進各民族間的平等和團結(jié)、互助合作。依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),保護公民宗教信仰自由,促進宗教關(guān)系和諧。

4、負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好少數(shù)民族工作,協(xié)助擬定少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,推進全區(qū)民族民族經(jīng)濟發(fā)展。

5、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),保護公民宗教信仰自由,維護宗教界的合法權(quán)利,促進宗教關(guān)系和諧。

6、引導(dǎo)、促進宗教在法律、法規(guī)范圍內(nèi)活動,辦理宗教團體須由政府協(xié)調(diào)的事務(wù),抵御和防范境內(nèi)外利用宗教進行非法、違法和滲透活動。

7、擬定全區(qū)有關(guān)民族宗教事務(wù)管理的實施細則,建立健全區(qū)民族宗教工作制度。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局的決算單位構(gòu)成:

臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

單??位??名??稱

單位

性質(zhì)

經(jīng)費管理方式

人員編制數(shù)

實有在職人數(shù)

離退休人數(shù)

辦公用房面積(平方米)

實有車輛數(shù)(輛)

合????計

行政


7

6

1



主管局名稱

行政

全額

7

6

1

0

0

二級單位名稱








二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

12016年部門決算收支總表。

22016年部門決算收入總表。

32016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計113.79萬元。包括:

1)公共預(yù)算財政撥款收入111.79萬元

2)政府性基金收入。

3)事業(yè)收入。

4)經(jīng)營收入。

5)其他收入2萬元。

8)增減變化情況:

收入增減變化情況:收支較去年增加42.56萬元,是因為2015年無項目支出,2016年多了50萬元的陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。

2、支出總計111.79萬元,包括:

1)基本支出61.79萬元,主要是一般公共服務(wù)支出。其中:行政運行53.29萬元;社會保障和就業(yè)支出4.78萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.99萬元。

2)項目支出50萬元,主要是陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3)經(jīng)營支出。

(4)對附屬單位補助支出。

5)結(jié)余分配2萬元。?

6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元。

7)增減變化情況:

支出增減變化情況:支出較去年增加42.56萬元,是因為2015年無項目支出,2016年多了50萬元的陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出,再有人員變動。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況:

2016年度財政撥款支出111.79萬元,其中:基本支出61.79萬元,項目支出50萬元

財政撥款支出決算具體情況:

工資福利支出35.7萬元; 商品和服務(wù)支出17.41萬元; 對個人和家庭的補助8.68萬元; 基本建設(shè)支出50萬元。

(三)2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為50萬元,用于陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)2016年部門決算政府采購情況表

無政府采購。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.77萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.4萬元,較去年同比下降40%公務(wù)接待費0.19萬元,較去年同比上升14%。

1、因公出國(境)費用支出情況

今年無此項支出;

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

無公務(wù)用車購置費用。單位無公務(wù)用車,運行維護費用1.4萬元為租車費用,較去年同比下降40%,主要原因為公務(wù)用車次數(shù)減少。

3、公務(wù)接待費用支出0.19萬元,較去年同比上升14%,主要原因為招待人數(shù)增加。累計接待8批次,36次,主要用于用于接待上級部門監(jiān)督檢查支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費61.789萬元,其中工資福利支出35.7萬元(基本工資17.67萬元、津貼補貼16.53萬元、獎金1.5萬元);商品和服務(wù)支出17.41萬元(辦公費3.28萬元、印刷費0.76萬元、手續(xù)費0.18萬元、郵電費1.27萬元、差旅費0.67萬元、維修維護費3.2萬元、會議費0.54萬元、培訓(xùn)費0.65萬元、公務(wù)接待費0.19萬元、工會經(jīng)費0.7萬元、公務(wù)用車維護費1.4萬元、其他交通費用2.86萬元、其他商品和服務(wù)支出1.71萬元)、對個人和家庭的補助8.68萬元(退休費4.78萬元、醫(yī)療費0.99萬元、住房公積金2.73萬元、對其他個人和家庭的補助支出0.18萬元)?;局С鲚^去年減少11%,商品和服務(wù)支出較去年較少7%。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


民宗局決算公開.xls