中共渭南市臨渭區(qū)委組織部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè),并提出調(diào)整配備建議;組織實(shí)施科級(jí)干部、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及黨群部門干部職工的年度考核工作。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨群口干部人事檔案指導(dǎo)和管理工作,做好干部個(gè)人信息審核認(rèn)定工作;協(xié)調(diào)我區(qū)市管干部因公因私出國(guó)(境)政審工作,做好區(qū)委管理干部因公因私出國(guó)(境)審批備案和日常管理工作;審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部的離退休手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作,監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為;做好有關(guān)涉組涉干問(wèn)題的調(diào)查處理工作;搞好全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀管理,組織干部開(kāi)展教育培訓(xùn)工作;指導(dǎo)和管理全區(qū)科級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
4、貫徹落實(shí)黨的組織工作路線、方針、政策,負(fù)責(zé)全區(qū)基層組織建設(shè)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、調(diào)查研究和督促落實(shí)工作;做好選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職日常教育、管理、服務(wù)等工作;核查村干部績(jī)效考核工作,審定正常離任村“兩委”主要干部生活補(bǔ)貼。
5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的整體規(guī)劃,統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。
6、負(fù)責(zé)黨員日常教育管理工作和各級(jí)黨代表聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)工作,提出黨組織設(shè)置意見(jiàn)建議;做好區(qū)黨代會(huì)籌備組織的相關(guān)工作,指導(dǎo)基層黨委召開(kāi)黨代會(huì)。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào),擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃,策劃、組織、實(shí)施重大人才工程項(xiàng)目;做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報(bào)工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的組織、實(shí)施和創(chuàng)新獎(jiǎng)的評(píng)選工作;抓實(shí)全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
9、完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個(gè),納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)委組織部 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見(jiàn)附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)741.26萬(wàn)元,包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入741.26萬(wàn)元。
(2)無(wú)政府性基金收入。
(3)無(wú)事業(yè)收入。
(4)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
(5)無(wú)其他收入。
(6)增減變化情況:較上年減少146萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)支出減少。
2、支出總計(jì)741.26,包括:
(1)基本支出721.26萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
(3)無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。
(4)無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(7)增減變化情況:較上年減少146萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出741.26萬(wàn)元,其中:基本支出721.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:
(1)一般公共服務(wù)支出677.28萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出4.56萬(wàn)元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.37萬(wàn)元。
(4)農(nóng)林水支出26.73萬(wàn)元。
(5)住房保障支出24.32萬(wàn)元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出情況
2016年本部門項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)支出20萬(wàn)元。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
2016年本部門未進(jìn)行政府采購(gòu)。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.51萬(wàn)元,較上年減少3.49萬(wàn)元,同比下降49.86%,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況:
2016年無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況:
2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出,2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元,較上年減少30500元,同比下降60.4%,主要是公車上交。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況:
公務(wù)接待費(fèi)用支出1.51萬(wàn)元,累計(jì)接待30批次,300人。較上年較少4400元,同比減少22.56%,公務(wù)接待次數(shù)減少。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2016年度我部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基本支出721.26萬(wàn)元。其中工資福利支出277.11萬(wàn)元,包括:基本工資133.64萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼135.09萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.37萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出135.10萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)51.70萬(wàn)元,印刷費(fèi)16.25萬(wàn)元,郵電費(fèi)6.57萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)2.40萬(wàn)元,差旅費(fèi)12.20萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)14.80萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3.60萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用19.08萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助309.05萬(wàn)元,包括:撫恤金3.36萬(wàn)元,生活補(bǔ)助277.61萬(wàn)元,住房公積金24.32萬(wàn)元,采暖補(bǔ)貼3.76萬(wàn)元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三 、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四 、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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