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臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會

臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

公開說明

一、臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會概況

(一)臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會的主要職責:

第一條 團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。

第二條 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務(wù),推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。

第三條 維護婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。

第四條 教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。

第五條 關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

第六條 鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼,促進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。

第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,加深了解、增進友誼、促進合作,為維護世界和平作貢獻。

(二)臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會的決算單位構(gòu)成:

臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會設(shè)行政單位1個,納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表;

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會

行政

二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

1、2016年部門決算收支總表。

22016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

42016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

62016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

92016年部門決算項目支出表。

102016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計116.36萬元。包括:

(1)公共預(yù)算財政撥款收入116.36萬元。

(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

(4)經(jīng)營收入0萬元。

(5)其他收入0萬元。

(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(8)增減變化情況:年中增加婦兒工委辦致使人員、經(jīng)費增加。

2、支出總計116.36萬元,包括:

(1)基本支出116.36萬元,主要是人員經(jīng)費支持93.16和日常公用經(jīng)費支出23.20

(2)項目支出0元。

(3)經(jīng)營支出0元,無此項收入。

(4)對附屬單位補助支出0元,無此項收入。

(5)結(jié)余分配0元。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(7)增減變化情況:年中增加婦兒工委辦致使人員、經(jīng)費增加。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況:

2016年度財政撥款支出116.36萬元,其中:工資福利支出48.38和服務(wù)支出23.20和家庭的補助44.78

2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)

一般公共服務(wù)支出93.51,群眾團體事務(wù)93.51,行政運行70.21,其他群眾團體事務(wù)支出23.30,社會保障和就業(yè)支出17.34,行政事業(yè)單位離退休17.34,醫(yī)療保障1.37,住房公積金4.14.

(三)2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0

(四)2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0元,貨物采購計劃0元,工程采購計劃0元,服務(wù)采購計劃0元,實際采購金額為0元,其中貨物采購金額0元,服務(wù)采購金額0元。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.85萬元中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2. 5萬元,公務(wù)接待費0.35萬元

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0元,較去年同比下降0,今年無此項支出;

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出2.5萬元,較去年同比下0.2%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.35萬元,去年無增減變化,累計接待15批次75人。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:

工資福利支出48.38萬元(其中:基本工資25.27萬元,津貼補貼21.74萬元)

商品和服務(wù)支出23.20萬元(其中:辦公費7.6萬元,印刷費6.35萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,其他交通費用2.56萬元)

對個人和家庭的補助44.78萬元(其中:退休費17.34萬元,住房公積金4.14萬元)

(七)名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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婦聯(lián)決算公開.xls



2017年9月29日