一、臨渭區(qū)站南街道辦事處概況
(一)臨渭區(qū)站南街道辦事處的主要職責(zé):
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
(5)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)臨渭區(qū)站南街道辦事處的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)站南街道辦事處決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個。納入臨渭區(qū)站南街道辦事處2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 站南街道城市建設(shè)管理辦公室 | 事業(yè) |
2 | 站南街道社會治安綜合治理委員會辦公室 | 事業(yè) |
3 | 站南街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 事業(yè) |
4 | 站南街道黨政辦公室 | 行政 |
5 | 站南街道社會事務(wù)管理辦公室 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1955.29萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1934.81萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金
(2)政府性基金收入20萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。
(3)事業(yè)收入0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)收入
(4)經(jīng)營收入0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.48萬元,為本單位2016年度利息收入。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位2016年度無此項(xiàng)收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)收入。
(8) 增減變化情況:2016年度總收入較上年度減少了24.31萬元,同比減少了1.24%。
2、支出總計(jì)1955.29萬元,包括:
(1)基本支出1543.56萬元,主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出.其中:人員經(jīng)費(fèi)1098.76萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)444.80萬元.
(2)項(xiàng)目支出411.73萬元,主要是為了完成特定的工作任務(wù),包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元;農(nóng)林水支出115萬元;其他福利性支出20萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)支出。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)支出。?
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位2016年度無此項(xiàng)支出.
(7) 增減變化情況:2016年度總支出較上年度減少了24.31萬元,同比減少了1.24%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出1934.81萬元,其中:基本支出1543.08萬元,項(xiàng)目支出391.73萬元。
財(cái)政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)
(一)一般公共服務(wù)支出672.19萬元;
(二)文化體育與傳媒支出8.04萬元;
(三)社會保障和就業(yè)支出675.62萬元;
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.29萬元;
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元;
(六)農(nóng)林水支出147.49萬元;
(七)住房保障支出55.44萬元;
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年度本單位項(xiàng)目支出包括:2016年本部門項(xiàng)目支出為411.73萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元,農(nóng)林水支出115萬元,其他福利性支出20萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元,貨物采購計(jì)劃0萬元,工程采購計(jì)劃0萬元,服務(wù)采購計(jì)劃0萬元,實(shí)際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.12萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國出境事項(xiàng),今年無此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年公務(wù)用車保有量1臺, 接待30批次150人。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬元,較去年同比上升35.9%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元,今年無此項(xiàng)支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出444.80萬元.較上年增加84.2萬元,同比增長18.92%,增長原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣朕k事處管理,各項(xiàng)費(fèi)用增加。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一事一議資金:是指村集體經(jīng)濟(jì)組織為開展村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,通過群眾一事一議籌資籌勞后,獲得財(cái)政獎補(bǔ)的資金。