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渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)

渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)2016年度部門決算 及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況:橋南鎮(zhèn)人民政府地處秦嶺北麓,總面積145平方公里,轄14個行政村、1個新型農(nóng)村社區(qū),總?cè)丝?827戶24393人。單位在編人員50人,臨干人員15人。

(一)單位主要職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實施;
?2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作,發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境,開展愛國衛(wèi)生運動;
?3、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作;制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃;
?4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作;協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題;
?5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作;
?6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益;
?7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督;
?8、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作;
?9、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作;
?10、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作;
?11、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作;
?12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;
?13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作;
?14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)決算單位構(gòu)成:

決算單位設(shè)行政單位6個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

橋南鎮(zhèn)政黨政辦

行政單位

2

橋南鎮(zhèn)政府本級

行政單位

3

橋南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

行政單位

4

橋南鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室

行政單位

5

橋南鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

行政單位

6

橋南鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室

行政單位

二、2016年度部門決算表(見附表)

12016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計978.48萬元。包括:

(1)公共預(yù)算財政撥款收入963.33萬元,區(qū)級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金財政撥款。

(2)政府性基金收入14萬元。

(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

(5)其他收入1.15萬元,利息收入。

(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

(8)增減變化情況:財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費移交至鄉(xiāng)鎮(zhèn),致使人員、經(jīng)費增加。

2、支出總計978.48萬元,包括:

(1)基本支出964.48萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。其中:人員經(jīng)費支出649.75萬元,日常公用經(jīng)費支出314.72萬元。

(2)項目支出14萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出,包括行政事業(yè)類項目支出14萬元。

(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。

(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項收入。

(5)結(jié)余分配0萬元。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(7)增減變化情況:財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費移交至街鎮(zhèn),致使人員、經(jīng)費增加。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況:

2016年度財政撥款支出978.48萬元,其中:基本支出964.48萬元,項目支出14萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況:一般公共服務(wù)支出425.89萬元,文化體育與傳媒支出16.4萬元,社會保障和就業(yè)支出111.31萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.862萬元,農(nóng)林水支出324.368萬元,住房保障支出23.318萬元。

(三)2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況,2016年本部門項目支出為14萬元。

(四)2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出14.21萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費12.07萬元,公務(wù)接待費2.14萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量3臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.07萬元。較去年同比上升39.19%。原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整,人員增加

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.14萬元,較去年同比下降7.6%,累計接待20批次、200人。主要用于廉政灶灶補(bǔ)。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:工資福利支出315.36萬元(其中:基本工資118.51萬元,津貼補(bǔ)貼186.72萬元其他社會保障繳費10.13萬元)

商品和服務(wù)支出313.58萬元(其中:辦公費41.88萬元,印刷費2.55萬元,電費9.38萬元,郵電費1.76萬元,維修(護(hù))費221.26萬元,公務(wù)接待費2.14萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費12.07萬元,其他交通費用17.53萬元,其他商品和服務(wù)支出5萬元)

對個人和家庭的補(bǔ)助334.39萬元(其中:退休費98.11萬元,撫恤金13.2萬元,生活補(bǔ)助183.37萬元,住房公積金23.32萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.4萬元)。

附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

公共預(yù)算財政撥款:財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況

“三公”經(jīng)費:三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

附件:橋南決算公開.xls