一、渭南市臨渭區(qū)糧食局概況
渭南市臨渭區(qū)糧食局屬行政單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。截止2016年11月底現(xiàn)有行政在編人數(shù)為9人,離退休36人,自收自支事業(yè)在編人數(shù)為14人。機(jī)關(guān)設(shè)立局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,紀(jì)檢組長(zhǎng)1名。
(一)、渭南市臨渭區(qū)糧食局的主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃。
2、指導(dǎo)全區(qū)糧食流通體制改革工作,擬訂全區(qū)糧食流通體制改革、國(guó)有糧食企業(yè)改革方案,并組織實(shí)施,對(duì)企業(yè)改制后內(nèi)退等人員進(jìn)行托管。
3、負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)的監(jiān)測(cè),預(yù)警分析和信息發(fā)布;組織開展全區(qū)糧食供需平衡調(diào)查,制定全區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案,并負(fù)責(zé)提出啟動(dòng)建議,搞好軍供、救災(zāi)、突發(fā)性事件及重大項(xiàng)目實(shí)施中的糧油供應(yīng)。
4、執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和糧食儲(chǔ)存,運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范;負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理;指導(dǎo)糧食行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣以及農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧。
5、制定全區(qū)糧食流通和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)各類儲(chǔ)備糧的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行業(yè)管理;依法對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性糧食購(gòu)銷活動(dòng)以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)糧食批發(fā)準(zhǔn)入資格和糧食收購(gòu)資格的審查認(rèn)定工作。
7、負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)管,對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理;加強(qiáng)干部職工教育及管理,提高其綜合素質(zhì);加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)解決各類矛盾和問題。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通,儲(chǔ)備設(shè)施的規(guī)劃布局及建設(shè)工作。
9、指導(dǎo)糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī),強(qiáng)化對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理,協(xié)助企業(yè)落實(shí)收購(gòu)貸款,協(xié)同區(qū)財(cái)政局做好糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)督和管理。
(二)渭南市臨渭區(qū)糧食局的決算單位構(gòu)成:
渭南市臨渭區(qū)糧食局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè),全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)糧食局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)841.75萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入841.75萬(wàn)元。
(2)無(wú)政府性基金收入。
(3)無(wú)事業(yè)收入。
(4)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入
(5)無(wú)其他收入。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(8)增減變化情況:
全年部門收入總計(jì) 841.75萬(wàn)元,較上年度增加413.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)97%??傮w情況分析,2016年度項(xiàng)目建設(shè)支出增加,主要是省級(jí)危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算增加598.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)246%,主要原因是2016年度我單位危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資金增加508.02萬(wàn)元,年初未進(jìn)行預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)支出增加67.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加23.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)191%。以上分析主要原因是單位人員增資及出差標(biāo)準(zhǔn)提高等經(jīng)費(fèi)年初未能預(yù)算,財(cái)政追加撥款。
2、支出總計(jì)841.75萬(wàn)元,包括:
(1)、基本支出333.73萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)支出297.78萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出35.95萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資33.68萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼26.70萬(wàn)元,獎(jiǎng)金2.98萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.20萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助1.6萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.9萬(wàn)元,其他工資福利支出15.25萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休162.5萬(wàn)元,生活補(bǔ)助3.44萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金1.98萬(wàn)元,住房公積金5.49萬(wàn)元,采暖補(bǔ)貼2.40萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.66萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.06萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,水費(fèi)3.31萬(wàn)元,電費(fèi)3.9萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元,取暖費(fèi)2.1萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)3.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3.42萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.2萬(wàn)元,福利費(fèi)1.70萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元,其他交通費(fèi)4.67萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出508.02萬(wàn)元,主要是省級(jí)危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目增加。其中:儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼支出64.22萬(wàn)元,用于區(qū)級(jí)成品糧油應(yīng)急儲(chǔ)備;其他重要商品儲(chǔ)備支出298.80萬(wàn)元,其他糧油事物支出130萬(wàn)元,一般行政管理事物支出15萬(wàn)元,主要用于危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)。
(3)無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。
(4)無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(7)增減變化情況:
主要是2016年項(xiàng)目支出508.02萬(wàn)元,較上年度增加408.02萬(wàn)元。原因是省級(jí)危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目增加。其中:儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼支出64.22萬(wàn)元,用于區(qū)級(jí)成品糧油應(yīng)急儲(chǔ)備;其他重要商品儲(chǔ)備支出298.80萬(wàn)元,其他糧油事物支出130萬(wàn)元,一般行政管理事物支出15萬(wàn)元,主要用于危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)。
。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
全年財(cái)政撥款支出合計(jì)841.75萬(wàn)元。其中:基本支出333.73萬(wàn)元,占全年40%;項(xiàng)目支出508.02萬(wàn)元,占全年60%。與2015年相比支出增413.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)97%。較年初預(yù)算增加598.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)246%,主要原因是2016年度我單位危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目增加508.02萬(wàn)元,年初未進(jìn)行預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)支出增加67.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加23.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)191%。以上分析主要原因是單位人員增資及出差標(biāo)準(zhǔn)提高等經(jīng)費(fèi)年初未能預(yù)算,財(cái)政追加撥款。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)
2016年度本單位財(cái)政撥款支出具體情況:歸口管理的行政單位離退休133萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休29.50萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.96,行政單位醫(yī)療8.76萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療0.04,住房公積金5.49萬(wàn)元,行政運(yùn)行83.98萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)15萬(wàn)元, 機(jī)關(guān)服務(wù)10萬(wàn)元,事業(yè)運(yùn)行42萬(wàn)元,其他糧油事務(wù)支出130萬(wàn)元,儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼支出64.22萬(wàn)元, 其他重要商品儲(chǔ)備支出298.8萬(wàn)元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為508.02萬(wàn)元,主要是省級(jí)危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目增加。其中:儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼支出64.22萬(wàn)元,用于區(qū)級(jí)成品糧油應(yīng)急儲(chǔ)備;其他重要商品儲(chǔ)備支出298.80萬(wàn)元,其他糧油事物支出130萬(wàn)元,一般行政管理事物支出15萬(wàn)元,主要用于危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
2016年度本單位無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.76萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況:2016年度本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元,較上年減少0.33萬(wàn)元。公務(wù)用車主要支出途徑為正常的公務(wù)出行,赴省會(huì)議,糧食市場(chǎng)檢查等租用車輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況:全年公務(wù)接待支出0.35萬(wàn)元,比上年增加0.35萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次10人次,主要支出途徑全年糧食收購(gòu)市場(chǎng)安全檢查,及各部門聯(lián)合檢查接待。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.95萬(wàn)元。主要包括辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.06萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,水費(fèi)3.31萬(wàn)元,電費(fèi)3.9萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元,取暖費(fèi)2.1萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)3.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3.42萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.2萬(wàn)元,福利費(fèi)1.70萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元,其他交通費(fèi)4.67萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元。較上年增加16.97萬(wàn)元,增加89.34%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員增資,出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高等。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、政府采購(gòu):是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
? ?糧食局決算公開.xls