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臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

公開說明

一、臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室概況

(一)臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的主要職責(zé):

1、主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲備工作,負責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項目的組織實施工作。

2,解決原招商區(qū)遺留問題

3,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

4,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

5,配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作

(二)臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的決算單位構(gòu)成:

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室決算單位設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

事業(yè)

二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

42016年財政撥款決算總體情況表。

52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

82016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

112016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計276.37萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款276.36萬元;其他收入0.01萬元。

(1)公共預(yù)算財政撥款收入276.36萬元,區(qū)級財政預(yù)算撥付的公共預(yù)算財政撥款。

(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入)。

(5)其他收入0.01萬元,基本賬戶銀行利息。

(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

(8)增減變化情況:較上年有所增加,增加原因為基本支出中的人員工資有所增加。

2、支出總計276.37萬元,包括:

(1)基本支出276.37萬元,主要是基本支出中的人員工資和辦公經(jīng)費。其中:工資福利支出176.21萬元,對個人和家庭的補助75.38萬元,商品和服務(wù)支出24.78萬元。

(2)項目支出0萬元,無此項收入,。

(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入,。

(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。

(5)結(jié)余分配0萬元。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(7)增減變化情況:較上年有所增加,增加原因為基本支出中的人員工資有所增加。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況:

2016年度財政撥款支出276.36萬元,其中:辦公費2.68萬元,手續(xù)費0.01萬元,水費0.89萬元,電費5.35萬元,,郵電費0.22萬元,差旅費1.56萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,公務(wù)用車運行維護費2.0萬元,其他交通費用11.88萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況:社會保障和就業(yè)支出:52.79萬元;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出:6.14萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出:200.98萬元;住房保障支出:16.45萬元。我單位的運行經(jīng)費主要用于日常辦公費用開支

(三)2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0元。

(四)2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.19萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.0萬元,公務(wù)接待費0.19萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量2臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出2.0萬元,與上年相比增加100%,因為2015年“三公經(jīng)費”支出為零。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.19萬元,與上年相比增加100%,因為2015年“三公經(jīng)費”支出為零。累計接待5批次、60人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察物業(yè)管理小區(qū)接待費用。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:

辦公費2.68萬元,手續(xù)費0.01萬元,水費0.89萬元,電費5.35萬元,,郵電費0.22萬元,差旅費1.56萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,公務(wù)用車運行維護費2.0萬元,其他交通費用11.88萬元。

附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

城建辦決算公開.xls

2017年9月29日