亚洲精品在线一级黄片_亚洲专区首页在线观看_超级碰碰碰碰免费视频_午夜精品人妻被干电影

首頁/ 政務公開 / 法定主動公開內容 / 財政信息 / 財政預決算 / 部門決算 / 正文
渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算及“三公”經費公開說明


一、單位概況

(一)單位主要職責:根據區(qū)委/區(qū)政府《關于區(qū)鄉(xiāng)機構設置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構改革實施“職能配置內設/機構和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構。根據供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

(二)決算單位構成:臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級單位。下設二級單位,再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。實有在職人員30人、退休人員19人、遺屬及60年代精簡人員10人;區(qū)再生資源管理辦公室,在職人員2人。

決算單位涉事業(yè)單位2個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

參照公務員管理事業(yè)單位

2

臨渭區(qū)再生資源辦公室

全額財政補助事業(yè)單位

二、2016年度部門決算表(見附表)

12016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

92016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經費支出表

三、2016年度部門決算情況及與2015年度比較變動情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況及較上年變動情況

1、收入情況:2016年度收入總額399.59萬元,其中財政撥款收入399.59萬元。包括:

(1)、社會保障和就業(yè)支出項收入1341483.40元。其中:行政事業(yè)單位離退休1005027.40元,死亡撫恤250532元

(2)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出項收入60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

(3)、商業(yè)服務業(yè)等支出項收入2391830.83元。其中:行政運行2259136.72元,事業(yè)運行132694.11元;包括基本工資1217507元,津貼補貼889132元,辦公經費235021.83元。

(4)、住房保障支出項收入181886元。其中住房公積金181886元。

2、收入較上年變動情況:2015年收入總額423.69萬元,其中財政撥款收入423.69萬元,2016年較2015年減少23.97萬元,下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元,屬一次性項目。

3、支出情況:2016年度支出總額399.59萬元。包括:基本支出:3995962.23元。其中:

(1)、社會保障和就業(yè)支出1341483.40元。其中:行政事業(yè)單位離退休1005027.40元,死亡撫恤250532元

(2)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

(3)、商業(yè)服務業(yè)等支出2391830.83元。其中:行政運行2259136.72元,事業(yè)運行132694.11元;包括基本工資1217507元,津貼補貼889132元,辦公經費235021.83元。

(4)、住房保障支出181886元。其中住房公積金181886元。

4、支出較上年變動情況:支出情況變動因素同收入變動情況。

(二)財政撥款支出決算情況及較上年變動情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。2016年度支出總額399.59萬元。包括:基本支出:3995962.23元。

2、財政撥款支出決算具體情況。基本支出:3995962.23元。其中人員經費3740940.4元,包括工資福利支出2106639元、其中基本工資1217507元、津貼補貼889132元;對個人和家庭的補助1634301.4元、其中退休費461167.4元、生活補助453660元、醫(yī)療費60762元、撫恤金250532元、住房公積金181886元;日常公用經費255021.83元、其中辦公費27151元、印刷費10491.83元、差旅費68000元、公務接待費3379元、公務用車運行維護費20000元。

3、財政撥款支出變動情況:2016年度財政撥款支出總額399.59萬元,2015年度財政撥款支出總額423.69萬元,財政撥款支出減少23.97萬元,下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元,屬一次性項目。

(三)2016年部門決算項目支出表:沒有項目支出。2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元,屬一次性項目。

(四)2016年部門決算政府采購情況表:沒有政府采購項目支出。

(五)財政撥款安排的“三公”經費支出情況及變動情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出2.3萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2萬元,公務接待費0.3萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況:沒有因公出國(境)費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況:支出金額2萬元,主要是再生資源市場檢查支出。

3、公務接待費支出情況:支出0.3萬元為2016年系統(tǒng)工作會會場租賃費。

4、變動情況:2016年公務用車較2015年減少7739元,招待費減少3383元,分別下降27.9%和50.03%。公務用車運行維護費減少主要是公務用車制度改革帶來的效應;招待費減少主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約的結果。

(六)機關運行經費支出情況及變動情況

2016年機關運行經費支出235021.83元。其中辦公費27151元、印刷費10491.83元、差旅費68000元、公務接待費3379元、公務用車運行維護費20000元。較2015年增加127539.97元,增長比例118.66%;主要是將車補計入機關運行經費,增加了126000元;其他費用已在“三公經費”變動中作了說明。



附:

供銷聯(lián)社決算公開 .xls



(專業(yè)性較強的名詞解釋)

? ? 1、一般公共服務支出主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉干部退役金等。

? ? 2、行政管理費是指國家財政用于各級國家權力機關、國家行政機關、國家審判機關、國家檢察機關以及外事機構、重要黨派團體行使職能所需的經費支出。


2017年9月29日