一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財(cái)政預(yù)算、地方稅務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。
2、根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計(jì)劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算;檢查預(yù)算執(zhí)行情況,編制年度決算。
3、管理本區(qū)各項(xiàng)地方稅收和其他財(cái)政收入,并負(fù)責(zé)地方稅政管理;按照規(guī)定的權(quán)限,審查上報(bào)本區(qū)地方稅收的減免事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)管理基本建設(shè)財(cái)務(wù),對(duì)區(qū)級(jí)重大建設(shè)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5、負(fù)責(zé)管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費(fèi),管理行政經(jīng)費(fèi)、管理區(qū)級(jí)檢法司經(jīng)費(fèi)及財(cái)務(wù)管理工作。
6、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)的行政經(jīng)費(fèi)管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計(jì)劃的審批;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項(xiàng)資金的使用。
8、負(fù)責(zé)本區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和其他應(yīng)當(dāng)上繳本級(jí)財(cái)政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。
9、統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù);規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計(jì)劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對(duì)本區(qū)貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財(cái)務(wù)管理工作。
11、管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)管理工作;管理指導(dǎo)全區(qū)會(huì)計(jì)集中核算工作。
13、負(fù)責(zé)對(duì)各街鎮(zhèn)財(cái)政收支和區(qū)級(jí)各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)及其執(zhí)行財(cái)政政策、法令等情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。
14、負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。
15、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政機(jī)關(guān)和財(cái)政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位購置專項(xiàng)商品實(shí)施有效的控制和管理。
16、牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作,協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制改革和村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。
17、負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)信息化及“金財(cái)工程”建設(shè),組織實(shí)施全區(qū)“金財(cái)工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
18、加強(qiáng)財(cái)政管理體制建設(shè),形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度;加強(qiáng)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè),進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系。
19、加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的評(píng)估和審查。
20、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
21、負(fù)責(zé)惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。
22、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個(gè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)財(cái)政局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)2092.30萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2072.27萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。
(2)政府性基金收入20萬元,是新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的政府性基金收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.03萬元,為預(yù)算單位的利息收入.
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)增減變化情況:收入與上年相比增長5.52%
2、支出情況,包括:
(1)基本支出1745.30萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1089.36萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出390.38萬元,商品和服務(wù)支出265.56萬元。
(2)項(xiàng)目支出347萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出.
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)增減變化情況:支出與上年相比增長5.52%
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出2092.27萬元,其中:基本支出1745.27萬元,項(xiàng)目支出347萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出1849.55萬元。其中:財(cái)政事務(wù)(行政運(yùn)行)支出1849.55萬元.
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出242.72萬元,其中:行政事業(yè)單位離退休(行政單位離退休)支出242.72萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為347萬元,全部為財(cái)政事務(wù)支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為32萬元,貨物采購計(jì)劃32萬元,工程采購計(jì)劃0萬元,服務(wù)采購計(jì)劃0萬元,實(shí)際采購金額為32萬元,其中貨物采購金額32萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.6萬元,較上年減少17.9元,主要是車改及壓縮公務(wù)接待。其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我局因公出國出境實(shí)際支出0萬元,今年無此項(xiàng)支出
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.1萬元,”是全局公務(wù)租賃用車等費(fèi)用。較上年減少了15.9萬元,主要是公車改革。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出2.5萬元,較上年減少2萬元。累計(jì)接待65批次、638人。主要用于政府債務(wù)資金使用情況檢查、預(yù)算外資金檢查、財(cái)政領(lǐng)取工資人數(shù)核查、開展ppp示范項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作專項(xiàng)檢查、轉(zhuǎn)移支付情況檢查等各類財(cái)政專項(xiàng)資金檢查,以及外地市調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待活動(dòng)。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況
機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、水、電、煤氣、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、監(jiān)督檢查、評(píng)審工作、政府采購及監(jiān)管等。機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)具體為2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明:辦公費(fèi)64萬元、印刷費(fèi)45萬元、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)40萬、取暖費(fèi)35萬元、物業(yè)管理費(fèi)13萬元、差旅費(fèi)20萬元、維護(hù)費(fèi)72.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元、其他交通費(fèi)用79.24萬元、其他商品和服務(wù)支出71.23。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。
三、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常公務(wù)支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: