渭南市臨渭區(qū)物價局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、貫徹中、省、市價格方針、政策,組織實施國家價格政策和調(diào)定價方案,制定全區(qū)價格管理政策和辦法。
2、依照價格管理權(quán)限,制定區(qū)政府管理的商品價格目錄、審核成本、科學(xué)定價,為區(qū)域經(jīng)濟服務(wù)。
3、負責(zé)市場價格監(jiān)測,定期分析上報本區(qū)價格動態(tài),做好宏觀調(diào)控,確保價格總水平基本穩(wěn)定。
4、研究提出并申報全區(qū)收費標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價格的調(diào)整意見,負責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費工作。
5、負責(zé)全區(qū)價格行政執(zhí)法工作,依法進行價格監(jiān)督檢查,查處各類價格違法案件。
6、開展價格評估認(rèn)證工作,承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價格糾紛的估價鑒定工作。
7、負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作,定期分析上報。
8、開展價格政策、法規(guī)宣傳咨詢,為經(jīng)營者提供系列化價格服務(wù)。
9、加強市場監(jiān)管,推行明碼標(biāo)價公示制度,規(guī)范市場價格秩序。
10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價格、收費問題的提案、建議,受理群眾來信來訪及價格舉報案件。
11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價格問題的其它事項。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位2個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個,納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)物價局 | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)物價檢查所 | 參照公務(wù)員管理 |
3 | 臨渭區(qū)價格認(rèn)證中心 | 參照公務(wù)員管理 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計437.14萬元
(1)公共預(yù)算財政撥款收入437.14萬元。
(2)政府性基金收入0元。
(3)事業(yè)收入0元。
(4)經(jīng)營收入0元。
(5)其他收入0萬。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)增減變化情況:2016財政收入總計437.14萬元,全部為財政撥款收入,上年財政收入372.67萬元,比上年同比增加64.47萬元,增加的主要原因是職工工資增加。
2、支出總計437.14萬元
(1)基本支出437.14萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出259.81萬元,對個人和家庭的補助支出118.39萬元,商品和服務(wù)支出58.94萬元。
(2)項目支出0萬元,
(3)經(jīng)營支出(無此項支出)。
(4)對附屬單位補助支出(無此項支出)。
(5)結(jié)余分配(無此項支出)。
(6)增減變化情況:2016財政收入總計437.14萬元,全部為財政撥款收入,上年財政收入372.67萬元,比上年同比增加64.47萬元,增加的主要原因是職工工資增加,退休人員工資增加。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出437.14萬元,其中:基本支出437.14萬元,項目支出0萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出310.45萬元。其中:行政運行71.59萬元,物價管理238.86萬元.
(2)社會保障和就業(yè)支出96.06萬元,全部為行政事業(yè)單位離退休費用。
(三)2016年部門決算項目支出表
項目支出0萬元.
(四)2016年部門決算政府采購情況表
政府采購0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.37萬元,較上年增加11600元,同比增加18.68%。因公出國(境)費用0萬元,較上年無增減變化。公務(wù)用車運行維護費6.38萬元較上年增加5300元,同比增加了9.06%。公務(wù)接待費9900元較上年增加6300元,同比增加175%。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,今年無此項支出;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置0元,公務(wù)用車保用量1臺,經(jīng)費支出0元,2016年公用車運行維護支出6.38萬元。較上年增加11600元,同比增加18.68%。主要用于價格執(zhí)法檢查、成本監(jiān)審、涉案物品評估所產(chǎn)生的車輛運行維護費。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.99萬元,較去年增加0.63萬元,較上年增加6300元,同比增加175%。累計接待38人11批次。主要用于上級部門來調(diào)研、指導(dǎo)視察工作等
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:2016年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算437.14萬元,較上年增加64.48萬元,主要用于機關(guān)人員公務(wù)交通補助及日常辦公經(jīng)費開支。其中辦公費14.43萬元,印刷費6.5萬元,郵電費0.65萬元,差旅費5.5萬元,維修費8.0萬元,,公務(wù)接待費0.99萬元,公務(wù)用車運行費6.38萬元,其他交通費11.57萬元,勞務(wù)費0.7萬元,培訓(xùn)費0.58萬元。
附:名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? 4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? 6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? 7、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?? 8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? 10、“?三公”?經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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附件:物價局決算公開.xls